质量管理过程流程图.docx
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1、质量管理过程流程图质总管理体系文件管理般要求(过程管理)质量手册文件控制记录控制5.管理职责方针、目标计划、评审管理承诺顾客交点管理职货内部沟通.资源管理资源提供资源提供能力意识和基础设施持续改进情施图例:资源包括文件和信息序过程流程GOCD相关部门职责部门要求/备注GMGoCDRPP1.1适用于本厂(公司)业务计划(短期、中长期)的制度控制及更新RPP2.I厂长(总经理)每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期里和要求.根据当年企业的交际及未来发展的需要.提出公司业务计划构想框架RPP3.IJK(总经理)召集副总经理会议决策.对框架研究分析,编制业务计划(包括中长期经营计划、年度
2、业务计划、经营指标分解、持续改进计划等).并落实到各业务部门和车间.IPR4.IA办公室负货企业形依、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核8B财务确定上要指标的增长独测和你成本控制计划IC经营部负近市场预测和箱密预测:D设计部负会开发计划的筑用预测:E质保部负贵内部殖量运行绩效Mitt参数的控制:F各相关部门配合编制业务计划并组织实施.RPP5I总经理R开会议,通过多方论证决策形成正式的业务计划,并处最麻管理者批准发布,作为受控文件进行控制.IPR6.I业务计划应尽可能有具体的时间要求、落实、迫潮和跟踪原计划负责部门的组织执行.PRP7.I绿年6月底各部门根据业务计划的实口状况进行更新修订,
3、经相关部门共同济审.由办公室汇总.提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。RPP8.1福年1月.由总经理召开厂务会议.评审上年业务计划执行情况.并提出新一年的业务计划.业务计划必须与持续改进、客户满意和:业务.:对不足之处.依(持续改进管理程序执行.一厂长(总经理)厂长(总经理)办公室过程流程R负贵P-职责部门要求备注GMGOCDRR1.I信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源:包括砒化信息和非敢化信息:典型的仃息源为:过程、产品服务的知识和经验,来自供方和JS客的信息。RP2.1各部门根据信息的重要程度对信息进行分级,分为关键信息A、乖要信息B、-般信息C.2.2办公室应确定信息管
4、理手段。2.3各部门应确定信息流程,明确有关的工作要求和方式.PR3.1为利用信息,必须对内邮和外部信息源开展识别,确保质届管理体系信息的自效性、充分性、适用性。R4.1各部门应测量、收集、传递有关信息,并对信息管理活动规定信息种类、负贵人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A,体系业绩测bB过程的测眼.C产品和版务的测量.PR5.1各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中,或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中I5.2应采取措施进行信息加密和审查,以确保信息的安全性和保密性.5.3定期清理过时信息.使贮存信息行可利用价值并减少信息所占用的空间.PR6.I各部门应将有关信息(其它
5、部门所需要的信息)及时传递到相关部门和相关场所。1R7.1各部门应有效地利用信息,并按数据分析规定,从信息中选择数据,作为数据分析的原始数据.RR8.1各部门应珏年底定期评估信息管理系统质量管理工作中的作用.找出存在的问题,采取措施.改进信息管理工作.GM厂长(总经理)GO厂长(总经理)办公室CD相关部门供应商生产件批准流程要求Jfr注本程序适用于新产品或经更改的产品.1.1已批量生产供货的产品新开模R.可免于现场审核.负贵参1II通)31编制旧期:2.1供应商对样品进行检验后.方可提交首件样品(须附自检报告).6.1供应商试生产或小批量生产(数量由生产部确定),生产部应通知供应商评审小组要求
6、对其现场进行审核。7.1根据需要.供应新评审小组对供应商进行产品审核.过程审核或所敢体系审核:主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第二方注册机构按1SO9000QS9000VDA6.1对供应商进行的评审可被确认,并可替代我方的审核.如果供应商评审小组认为有必要.仍可进行现场评审.判定级别如下:C级:不合格.A级、AB级:合格.对不合格项采取措施,B级:条件合格.须整改.并经确认合格,9.I供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程帅批准.一评审小组1供应商根据生产件批准葛可批鼠牛产供货.供应商提交生产件批准资料由设计部门存档I供应商if审报告由供应商评审小组组长存档.-质保部AT生产部设计部审
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