行政服务中心整体支出绩效自评报告.docx
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1、行政服务中心整体支出绩效自评报告(2021年度)一、部门概况(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。单位主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。中心根据三定方案共设4个职能科室:1、办公室、2、业务科、3、督察科、4、投资服务科。2021年年末编制人数19人,实有人数28人,其中:在编在职人数16人,退休人员1人,临时人员11人。流动资产31.8万元,固定资产原值300.22万元,固定资产净值194.84万元,资产总计226.64万元。(二)当年部门履职总体目标、工作任务。单位履职总体目标、工作任务:深入推进政务服务改革便民利企,努力为全市建设全省
2、政务服务满意度一等市,为上高建设全省政务服务满意度一等县做出了积极贡献。(三)当年部门年度整体支出绩效目标。整体支出绩效目标:1、深入推进放管服系列改革,2、着力完善政务服务体系建设,3、推进政务服务信息化建设,4、优化12345热线工单办理,5、保障公共资源交易公平公正公开。(四)部门预算绩效管理开展情况。根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。(五)当年部门预算及执行情况。本年预算收入434.45万元,其中:财政拨款收入434.45万元
3、,占收入预算总额的100%。上年收入预算总额为294.9万元,较上年预算安排增长47%。主要是本年增加项目支出265.5万元。预算总额为434.45万元。上年支出预算总额为294.9万元,较上年预算安排增长47%。增长原因是本年增加了项目支出265.5万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出元,占支出预算总额的38.9%,包括工资福利支出元、商品和服务支出253144元,对个人和家庭补助支出360元;项目支出元,占支出预算总额的61.1%。“三公经费支出预算为17.6万元,实际支出3.11万元,完成预算的17.7%,下降了82.3%。单位无因公出国(境)费。公务接待费17.6万元,与上年持平。
4、单位无公务用车运行维护费。单位无公务用车购置费。二、部门整体支出绩效实现情况(一)、履职完成情况和履职效果情况:全年,上高县行政服务中心共接待服务对象65.56万人次,办理各类服务事项52.45万件,办结率99.99%,收取各类费用30.92亿元;公共交易中心共办理四项交易450场,总成交金额173717.37万元,增收节支12824.18万元;12345政府服务热线接收有效工单6786件,按期办结率99.78%,群众回访满意率99.65%。(二)、社会满意度及可持续性影响:按照省市县有关好差评系统建设要求,好差评”系统上线以来触发评价37.09万条,好评率为100%。三、部门整体支出绩效中存
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