制造公司行政人事管理计划监察审计部管理制度.docx
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1、制造公司行政人事管理计划监察审计部管理制度一、计划监察审计部职责1、按照法律法规及公司的规章制度,结合本部门实际情况,制定内部审计工作制度、本部门年度监察审计工作计划、各专业公司年度经营计划。2、按计划组织对审计项目实施审计。3、对公司及所属专业公司经营管理中的重大事件进行审计调查,以维护股东和员工合法权益。4、办理公司领导交办的审计事项。二、计划监察审计部的职权1、实施审计前,要求被审计单位行政负责人和财务主管人员提供的真实、完整会计资料。2、根据内部审计工作需要,要求被审计单位按规定报送财务计划、会计报表、经济合同、经济活动计划及其他有关资料。3、调阅、审查被审计单位的会计凭证、会计账簿、
2、财务报告;检查资金利财产;查阅有关文件和资料;4、步加有关会议,对审计涉及的事项进行调查;5、对与审计事项有关的单位和个人进行审计调查并索取证明材料;6、对正在进行的严违反财经法纪和造成严惩损失浪费的行为,作出临时制止决定,提出追究有关人员责任的建议;7、提出改进管理、提高效益的建议以及处理违反财经法纪行为的意见;8、对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的被审计单位的直接责任人和负责人,提出追究责任的建议;9、对违反财经法纪的单位和个人,视其性质与违纪金额给予处理;10、对遵纪守法有突出成绩的单位和个人,提出奖励的建议。三、计划工作内容及程序1、计划工作内容(1)根据管理公司要求及各专业公司发
3、展状况,组织编报各专业公司年度经营计划,报总经理审批。(2)计划下达后,计划监察审计部定期不定期检查各专业公司计划执行及完成情况,对影响计划完成因素较大的项目须进行分析并形成材料提交汇报。2、计划工作程序(1)编制计划前的准备工作。通知各专业公司报送月份财务报表,年底加送年度财务报表,按理出通俗、明晰、易懂的各种表格。(2)各专业公司经理依据上年度生产经营情况及本年度发展规划,初步拟定本年度各项计划指标。(3)总经理审批。(4)批准后的计划书,由各专业公司经理签字盖章确认。(5)下达年度计划指标。(6)计划整理归档。四、监察审计工作内容及程序1、H作内容(1)对管理公司及各专业公司内部控制制度
4、的建立、完善、贯彻落实情况进行监督检查,包括:工程签证、三个评审委员会工作执行情况、各专业公司财务审批权限执行情况等;(2)对公司各部门行政领导人、所属专业公司总经理(副总经理)进行任期经济责任审计(包括任期届中、届满,或在任期内办理调任、免职、辞职、退休等事项时进行审计)。(3)对所Jl专业公司进行财务收支审计、经济效益审计、技术改造项目市计、对外投资及其他专项经济活动进行审计。(4)根据管理公司领导人要求及专业公司经营管理需要,对以下内容进行专项审计:对公司资产管理和保值增值进行审计;对专业公司因改制、改组、兼并、出售、拍卖、破产等涉及产权变动的事项进行审计;对直大资产处置进行审计;对要投
5、资活动进行审计;对所JB专业公司进行承包兑现审计;对重大经济合同、购销价格、大修理费用、维修费用进行审计;对重要资产、负债、损益项目进行审计;对专业公司财务管理工作进行检查;其他需点审计事项。2、工作程序(1)编制审计方案根据公司及本部门的具体情况,确定审计工作重点,编制年度审计计划,报公司总经理批准后实施;(2)发送审计通知书实施甫计前,向被甫计单位发出审计通知书;被审计单位应积极配合,做好准备并提供必要的工作条件;(3)实施审计审计工作人员通过审查会计账簿、会计凭证、会计报表,查阅文件资料,检查现金、实物,向有关单位利人员进行调查,并取得有提供者签章的证明材料;对于审计中发现的问题可I时向
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