内审实施计划表单模板全套.docx
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1、内审实施计划表单模板全套(一).审核目的:为了验证公司质量体系运行是否有效运行,符合a)IATF16949质量体系的要求b)公司新版(D版)质量体系程序文件的要求C)顾客的要求(二)审围:涉及质量体系运行的所有过程、所有部门、所有班次。(三)审核依据:l.IATF16949:2016质量管理体系标准2 .公司新版(D版)质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划作业标准等3 .相关的法律、法规4 .相关的顾客要求5.IS09001:2015质量管理体系标准(四)审核组介绍:第1审核组第2审核组第3审核组审核组长:审核组长:核组长:审核成员:审核成员:审核成员:(五)审核日程:6/278:30-9
2、:00首次会议二楼会议室6/276/28内部审核安排参见附件6/2816:30-17:30末次会议二楼会议室(六)审核前准备事项1.所有内审员按照计划的安排,独立编制要审核部门的内审检查表。参考资料:IATF标准法律法规要求顾客特殊要求新版质量手册各部门关联的过程及龟图公司新版程序标准文件等2.各部门准备事项:整理本部门主责过程实施状况的过程指标达成状况及相关记录确认以往不符合项的改善状况(七)审核实施时的注意事项1.各部门按计划时间对应审核.2 .为保证审核实施,各部门管理职对审核员的工作给予支持.3 .审核员按计划安排进行审核,每天下午的阶段总结会准时参加.4 .每次将审核发现向关联管理职
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