财务报销制度(通用16篇).docx
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1、财务报销制度(通用16篇)财务报销制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制 定本制度。第二条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款:出差人员凭审批后的借款申请表 按批准额度办理借款,出差返回10个工作日内办理报销还 款手续。(二)其他临时借款,如业务费、备用金等,事情办结 后应及时报帐。(三)借款未还者原则上不得再次借款,年底未还且不 能说明原因的,将从工资中扣回。第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、 办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值
2、易耗品及备品 备件、资料费等。第二条费用报销制度(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写 费用报销单,简述费用内容或事由,按单据要求项目填写完 整,财务依据审批完整的报销凭单支付现金,如在财务有借 款会计办理销账手续。(二)报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税 务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因,对于无法取得 发票的单据必须由对方单位盖章或签字,报销单上注明附件 张数。(三)审批流程:主管部门经理审核签字一财务部门支付现金第三条各费用标准(一)差旅费报销标准:职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费 用一般员工 火车硬卧(长途汽车)元/天 元/天 元/天项目经理
3、火车硬卧(长途汽车)元/天 元/天 元/天 总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实 销差旅费标准的补充说明:(I) .住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额 未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工 自行承担。(3) .伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情 况无相关票据时可按标准领取补贴。(4) .出差到公司施工现场或公司驻点(办事处)的, 公司不再补发住宿、伙食补助。(二)、电话费报销标准公司级领导每月每人元工程项目主管每月元电话费报销标准的补充说明:电话费报销时必须提供发票(S)办公用品、低值易耗品等报销制度管理规
4、定:为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制 办公费用,由各部门按需申请,公司办公室负责统一购买、 领用、保管,此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、 领用制度。(四)招待费报销制度如因公司业务需要宴请客户,经办人或部门主管必须事 前争得公司领导同意(或电话申请),取得同意后方可进行。 一般工作招待用餐原则上不超过每人50元的标准(含烟酒)。 公司遇特殊业务、大额招待费必须由公司领导出席(或授权 他人),此类招待费可据实报销。第四部分工地人材机支出及固定资产购置报销财务制 度(一)材料费:材料费是指在施工过程中直接发生的以 及有助于构成工程实体的材料,包括主材、预制构件、施工 设备、耗材等,2
5、000元以上的材料需上报总经理审批,月底 根据实际消耗的材料据实支付。(二)人工费:人工费是指 直接施工人员(不包括机械操作人员)的工资、奖金。人工 费工资部分按施工人员的实际发生数支付。(三)机械费:每月底根据取得的机械修理费、材料配 件费、燃料费、机械台班的使用费等情况据实支付。外部施 工机械,由项目经理根据施工班组签字的清单,编制“机械 台班单”转给财务部入账。(四)公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪 器等由工程部归口管理固定资产:单位价值在2000元以上,使用期限一年以 上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。(I)购置固定资产,经办人或部门主管必须事前争得 公司领导同意(或电
6、话申请),取得同意后方可进行。(2)资产购回后,财务部凭购物发票或财产收入验收 单办理报销手续,工程部门登记台帐。(3)资产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由工程部门办理,送财务部备案。(4)财产的清查、盘点。公司工程部门应定期进行财 产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查,财 产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应书面说明亏损 原因,对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和 经办人员的责任。(5)凡已达到自然报废条件或不能正常使用的固定资 产,工程部门应上报公司主管领导,由公司主管领导决定处 理意见。(五)加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开 支标准和审批
7、权限,财务人员应认真审核有关支出凭证,未 经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度 规定的行为应及时向领导反映。第五部分附则第一条本制度解释权归公司财务部。第二条本制度自发布之日起生效。未尽事宜由公司另行 文补充规定。财务报销制度2为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使 用效益,规范出差人员的审批及报销程序,根据国家有关法 律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况,特制定 本规定。原则一、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必 须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张 数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审 核、相关程序审批后,出纳方可
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- 财务 报销 制度 通用 16
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