供方评价与控制程序全套.docx
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1、供方评价与控制程序全套1 .目的本程序旨在通过对供方进行评价与选择,以保证生产过程所需的采购产品的质量满足规定要求。2 .适用范围本程序适用于本企业对提供采购产品的供方进行评价、选择。3 .相关文件过程和产品的监视和测量控制程序4 .职责和职权4.1 采购部负责对潜在供方进行评价,选择合格的供方,建立和保存供方档案,并对供方进行有效控制。4.2 质量部、技术部、生产部、仓库配合实施。5 .管理内容5.1 供方评价的准则5.1.1 合格供方的条件a.产品质量良好且稳定,有足够的质量保证能力。b.能满足合同要求。c.交货及时,价格合理,服务良好。5.1.2 A、B类采购产品的供方评价5.121收集
2、资料a.供方质量保证能力调查表;b.近二年内进货产品合格证明材料(如质保书或检验报告、鉴定报告、合格证等);c.体系认证书;d.本公司对供方质量管理体系进行审核的结果e供方产品的质量、价格、交货能力等情况f.供方的财务状况及服务和支持能力等5.1.2.2评价采购部在收集到上述材料基础上负责会同质量部、制造部一起评价,并作好记录,填写供方评审表。评审合格者经总经理批准后列入合格供方名单。5.2对新供方5.2.1 顾客指定的供货厂商、外协厂商,可省略对其进行调查和确认,但应提供必须的质量证明。5.2.2 对第一次供应重要物料的供方,除提供充分的书面证明材料(调查表、体系认证书等)外,还需进行PPA
3、P提交(具体详见生产件批准程序),经样品测试及小批量试用,测试合格后才能供货。1.1.1.1 采购人员应要求新供方根据提供的技术要求提供少量样品;1.1.1.2 质量部对样品进行验证,出具相应的验证报告,反馈给采购部;1.1.1.3 样品如不合格可再送样,但只允许二次;1.1.1.4 样品验证合格后,采购部通知供方供货。经质量部进货验证合格后交生产部试用;1.1.1.5 对进货验证或试用不合格者取消其供货资格。1.1.3 采购部在收集到上述材料基础上负责会同质量部、生产部一起评价,并作好记录,填写供方评审表。评价合格者经总经理批准后列入合格供方名单1.1.4 对于一般物项和辅助物项供方,不作供
4、方评审,但需进行进货验收管理。1.1.5 上述评价可能产生的任何针对所采购的产品和供方的措施,应形成文件,按文件要求执行,但不能免除公司保证采购产品质量的责任。5.3 供方选择的准则5.3.1 原则上采购产品应在合格供方名单中选择。若有顾客指定的供方,采购部必须从该供方处采购。5.3.2 如同类采购产品有多个经评价合格的供方可供比较选择。选择重点是产品质量的业绩、价格和交货期。5.3.3 当供方出现收购或被收购情况时,采购部和质量部负责验证供方质量体系的持续性和有效性。5.4 合格供方的档案采购部建立并保存A、B类采购产品合格供方的档案,如合同(协议书)、质保书、检验报告、处理质量问题函件、纠
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