费用支出管理制度全套.docx
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1、费用支出管理制度全套第一章总则第一条为完善,严格执行财务制度,充分发挥财务部门的监督控制作用,依据”公司的规范化管理实施大纲,特制定以下标准及程序。第二章借款审批及标准第一条出差人员借款,应先到财务部领取”借款凭证,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各级主管领导批准,最后由审核后,方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者,不得再借款。第二条外单位、个人因私借款,在填写”借款凭证后,一律由审批,经财务经理审核后,方予借支。凡借用公款的员工,在原借款未还清前,不得再借。第三条试用人员如果借支差旅费或临时借款,必须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理。若借款人未能偿还借款,担保
2、人应负连带责任。第四条各项借款金额在3000元以内的按上述程序办理,超过3000元的须报请财务总监审批。第五条借款出差人员回公司后,应在三天内按规定到财务部报账,报账后结清借款。如三天内不办理报销手续的欠款部分,财务部有权在其当月工资中扣回。第三章出差开支标准及报销审批第一条住宿公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过100元,业务主管每天不能超过80元、业务员每天不能超过60元。高层领导如果因工作需要住宿费超过每天100元标准的经财务总监批准后,可给予报销。第二条出差餐费。按出差起止时间每天报销30元。第三条市内短途交通费费用控制在人均每天30元以内,凭票据报销。第四条其他杂费。如存包裹费、
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