金融工作办公室财务管理规定.docx
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1、金融工作办公室财务管理规定为进一步规范机关财务管理工作,认真贯彻执行财经政 策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,根据中华人 民共和国会计法、会计基础工作规范的要求,结合本 办实际情况特制定本制度。第一条管理原则机关财务管理实行“两统两分”的原则,即统一管理、 分类记账、分级把关、统一审批。凡财政拨付的经费、专项 资金以及各项预算内外资金一律纳入机关账户,由机关财务 统一管理。并按照不同的资金来源,进行分类记账,区别资 金性质用途分别支出,按制度规定的职责权限进行分级把关, 最后由本办分管财务副主任统一签批。第二条审批程序机关的正常经费开支,按下列程序审批:经办人签字, 综合科负责人业务真实
2、性审核,财务人员票据审核,分管财 务副主任签批。属于购置大额固定资产开支或非经常性开支 (一万元以上的),须经金融办党组会议研究批准。第三条经费开支(一)差旅费开支严格因公外出审核报销费用,凭外出通知或相关凭据, 经综合科审核,分管财务副主任审批方能报销,差旅费开支 规定按相关规定。(二)办公物品开支购买办公物品由综合科统一办理。各科室或直属单位(以 下统称“各科室”)根据实际需要列出计划,填写办公用 品(或其他物品)购置申报单,经综合科把关,分管财务 副主任审批后,方可购买。凡各科室未经批准自行购买办公 用品,财务一律不予报销。严格办公用品发放领用制度,实 行办公用品领用签字手续。(三)文印
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