2023卫生健康行业内部审计工作指引-大型医用设备绩效专项审计指引(试行).docx
《2023卫生健康行业内部审计工作指引-大型医用设备绩效专项审计指引(试行).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023卫生健康行业内部审计工作指引-大型医用设备绩效专项审计指引(试行).docx(6页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、大型医用设备绩效专项审计指引(试行)第一条为进一步指导和规范各级卫生健康行政部门及属管单位开展大型医用设备绩效专项审计业务,提高内部审计工作质量,根据医疗器械监督管理条例卫生计生系统内部审计规定医疗器械临床使用管理办法大型医用设备配置与使用管理办法(试行)等相关规定,结合审计实践,制定本指引。第二条大型医用设备绩效审计应当聚焦纳入监督管理考核范围的设备,包括使用技术复杂、资金投入量大、运行成本高、对医疗费用影响大且纳入目录管理的大型医疗器械,纳入财政预算绩效管理的医用设备,以及根据单位内部管理需要纳入监督考核的医用设备。第三条审计时运用观察、检查、询问、重新计算、重新执行、穿行测试等,开展内部
2、控制测试和实质性程序。第四条设计和实施内部控制测试时,重点关注以下内容:(一)机构与职责。查阅内设机构及职能设置文件、会议纪要等,了解机构设置、职责分工及落实情况。包括是否明确归口管理部门,是否履行职责;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制,其中岗位责任制是否明确岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和责任。(二)人员管理。查阅岗位职责等资料,访谈相关人员,了解关键岗位人员管理情况。包括大型医用设备使用人员是否具备相应资质、能力;设备采购预算编制与审定、采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管、增减设备执行与审批、设备保管与登记、设备实物管理与会计
3、记录、设备保管与清查等不相容岗位是否相互分离;是否对设备管理关键岗位人员建立培训、评价、轮岗等机制;不具备轮岗条件的是否采取专项审计等控制措施等。(三)制度建设。查阅大型医用设备管理制度、业务流程、内部控制评价报告等资料,了解制度体系健全、合规情况。包括是否明确大型医用设备管理范围;是否建立健全大型医用设备管理制度,是否明确配置、采购、安装、验收、使用、维护、维修、盘点、处置、核算、监督、绩效评价等内容;是否符合国家及属地有关规定;是否明确审核审批事项,是否建立授权审批控制;相关制度是否有效执行等。(四)信息化建设。查看单位资产管理信息系统及其他相关信息系统,查阅内部控制评价报告等资料,了解信
4、息化建设及运行情况,包括是否建立设备管理系统,是否嵌入内部控制要求;系统是否可以覆盖大型医用设备管理各环节;是否与内部其他相关信息系统互联互通;录入信息是否完整、准确等。第五条审计采购管理情况时,重点关注以下内容:(一)管理制度。查阅医用设备管理、采购管理制度,审计是否明确配置论证、采购执行的业务流程、审批权限等管理要求。(二)配置论证。查阅大型医用设备采购申请论证资料、相关会议纪要等,审计申请、审核、论证、审批程序及资料是否完备;是否按规定履行政府采购需求管理;是否按规定履行重大经济事项集体决策程序等。(三)采购执行。查阅采购文件,审计采购方式、采购程序、信息公开等是否符合有关规定;采购资料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 卫生 健康 行业 内部 审计工作 指引 大型 医用 设备 绩效 专项 审计 试行