QP-020纠正措施管理程序.docx
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1、1目的通过本制度的实施,对发现的不符合采取有效的纠正措施要求,避免或降低公司经营管理风险,实现管理体系的持续改进。2范围适用于内部审核不合格、管理评审改进项目、批量性产品(或严重)不合格、客户书面投诉、对公司及各部门的环境违章进行处理与调查及其他在管理体系运行不符合方面而采取纠正措施的实施。3术语和定义3.1 不合格未满足要求。3.2 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.3 验证通过提供客观证据(3.8.1)对规定要求(3.1.2)己得到满足的认定。4职责4.1 管理体系负责人4.1.1 负责针对管理评审不符合项目,向责任部门发出纠正措施报告,并负责验证。4.1
2、.2 负责针对管理体系运行的其他不符合,向责任部门发出纠正措施报告,并负责验证。4.2 内部审核小组负责针对内部审核不合格项,向责任部门发出不合格项报告,并负责验证。4.3 运营部负责针对批量性不合格品,向责任部门发出的纠正措施报告,并负责验证。4.4 销售部负责针对重要客户投诉,向责任部门发出纠正措施报告,并负责验证。4.5 总经办负责环境违章的处理和调查,并负责验证。4.6 其他职能部门负责对本部门造成的不合格进行原因分析,制定纠正措施并实施。5工作流程及要求5.1总则5.1.1 需要要采取纠正措施的情况包括但不限于:a内部审核不合格项;b管理评审提出的改进项目;c采购材料出现安全性严重不
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