财务报销制度.docx
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1、财务报销制度一、对原始单据的一般要求1、发票必须是发票联和报销联用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。2、内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全。字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。3、印章要齐全,须有收款单位公章或收款专用章及收款人签字、章。事业单位的收据要有财务专用章。4、必须从外单位取得的原始单据如车、船、飞机票等因保管不善而被盗或遗失,后果自负。5、对各项支出报销的审签实行统一管理,由校长签字后再由计财科长(或主管会计)签字,计财科出纳方可付款。6、差旅费报销单须用蓝、黑墨水笔填写,数人一起出差使用
2、一张差旅费报销单时要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有报销人、科长(主任)、分管校领导、学校负责人的签章。7、各科室按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品。各使用科室不得自行购买必须政府采购的商品。8、临时工的工资、加班费由人事科填制临时工工资花名册,有经手人、校领导签章。二、经费报销程序及有关要求(一)报销程序1、(报账金额在2000元一20000元以下,含20000元):经办人填写报销凭证、粘贴票据一业务科室领导核实一校计财科负责人审核一分管财务校领导审核一校出纳报销;2、(报账金额在20000元一100000元以下,含IOoOOo元):经办人填写报销凭证、粘贴票据一业务科室领导
3、核实一校计财科负责人审核一校长审核一校出纳报销;3、(报账金额在100OOO元以上):经办人填写报销凭证、粘贴票据一业务科室领导核实一校计财科负责人审核一校领导班子会议审定(或办理经费预算方案会签)一校出纳报销。(二)报销的票据必须符合税务、财政部门规定要求,真实、完整、合法、有效。票据必须注明开票时间、单位及物品名称、数量、单价等。校财务人员有责任对票据进行审核,对不完整的票据予以退回,对经涂改或不合法的票据不予受理。报销提供的票据均不得涂改,有错误的应由票据出具单位重开或更正,更正处应加盖出具单位印章。(三)经费支出应尽量减少使用现金。经费支出单笔超过500元(含)以上的,原则上必须通过银
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