客服部工作管理规范.docx
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1、客服部工作管理规范一、目的规范客服部人员工作职责的明细化,提高客服人员业务能力,以达到客户满意度。二、范围宿用于客服部全体人员管理规范,三、工作职责1负责客户产品订单的受理,跟踪及履行。2负责收集新品上市的适销情况并努力促使销售指标的达成。3 .负责客户应收款的回收,跟踪,核对。4 .负责市场信息的收集和整理,每月以“电话记录表”的方式上报。5 .负责客户档案,销售数据的管理,存档。6 .负责质量投诉的受理和传递,回复。7 .负责客户补件产品的核实及下单,发货等跟进工作。8 .负责相关部门进行沟通与工作协调。9 .对当月的投诉做品质报告分析。10 .承办上级主管交付的事项及经销商的日常事物跟踪
2、,维护和处理。四.工作流程1 .每日上班,应先按理办公用品及单据,清理未完成的各项工作,记录好今天工作的点,以认真负责的态度开始工作。2 .首先查看库存情况并做好记录,仓座无货时要及时查看生产排期状况,了解下批产品的出货日期,以便及时有效的与客户沟通货源问题。;3接收客户传真订单,先,清订单内容是否完整、清楚,并回拨客户,进行核对,确定无误后开始做单。4.将客户订单分为两种类型:A、正常产品作到出货订单系统;B、改色、订做产品作到生产订单系统,由财务部审核货款到位后再审核订单;生产部再将所审核的订单告知出货时间,跟单员再次核对内容有否有出入。(注;收到客户订单后,必须2天内给予客户书面的回复,
3、有货,传出货通知单给客户,无货,传客户订货单,并在备注栏注明具体出货日期);5,订单建好之后,由财务核准单;6,跟单员将核准后的订单内容与成品仓核实产品库存;7 .核实清楚后,再做出货通知单,出货通知单必须填写清楚货运部名称及联系电话,如是改色产品需在备注栏注明“改色产品”字样,(在做出货通知单时,需配套发货及遵循客户的发货原则);8 .将出货通知单传真给客户核对货物是否有误,待客户确认后,方可核对出货通知单;9 .财务根据客户到款情况审核已核对后的出货通知单;10 .跟单员将审核后的出货通知单做出货凭单;11 .仓库将所产生的出货单,打印出货清单,安排备货、送货;12 .仓库送货后,将送货单
4、送到客服组;13 .跟单员拿到单后,要核对送货单件数与托运单件数是否相符合;14 .根据送货单金额,做客户对账单;15 .将客户送单传真给客户并询问是否收到;16 .再将产品送货单、饰品送货单明细做入电脑,以便查询;17 .如有收押金的补件产品,跟单员要做好相应的押金明细表,以便查询;18 .每天给3个以上未提货客户主动打电话沟通,并做好沟通记录。每周工作内容:1 .每周做一次客户订货单整理2 .每周做一次销售报表及产品分析每月的工作内容:1 .每月的销售统计报表及总结2 .每月底做客户对账单3 .相关的一些报表(每月3号前完成)销售报表欠款余款报表当月未处理问题报告当月押金明细补件程序1、经
5、销商有补件需求时,须向客服部提出书面:补件申请表.传真至公司,其内容应包括型号、品名、需补件的名称、数、原因及生产批号。2、跟单员收到补件申请表后,确认补件的部位、补件原因及生产批号的准确性。是否属于公司质问就导致的补件,成属运输及客户自已损坏导致补件的鉴定,确认是否符令公司免费补件的要求,及如确认不符合公司补件之要求,要求收取费用及押金(收押金物品要求在两个月内退回公司)。超过此时间未退,公司将不予受理。3、补件时间:A通用五金配件、油漆三天完成B加工板7天C喷油板十天D特采补件按具体时间确定。补件要求1:由于公司质问题导致的补件,公司将免费补给客户,但须客户拍照片回公司或区域经理核实拍照确
6、认后处理。但门板、面板、床头、衣柜儡板、床板、床身、书台台面板等大件物品要求收取押金,等此产品退回公司后(两个月内退回),确认是公司质问JH后,押金将全额退回。2、由于运输过程中导致的补件,公司将不承担相关责任,由经情商与运输公司协商处理,公司将计价补件。3、对玻璃、床头等易损物件,经销商在收货时即时拆包验收,有质或破损等问题当场提出,且在问题未得至处理前不能支付运费,等确认为运输造成的质问题后,应要求运输公司承担相关责任并赔偿,公司将计价补件。4、经销商安装过程中损坏的产品,要求补件,公司将计价补件。5、对公司质问题,待区域经理核实拍照确认或退回公司确认给予冲帐。6、对于不明确补件原因而补件
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