手机连锁店仓库管理规定保证产品顺利采购与合理出入库.docx
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1、手机连锁企业总仓库管理规定为保证产品的顺当选购与合理出入库特制定以下规定:一.入库原则:全部物品先经总仓库入库,再有总仓库通过系统分发至店面及部门。1 .目前总仓库管辖的产品有手机,卡类号码,卡类,配件,点读笔,礼品,宣扬彩页等(产品类型依据公司的经营范围随时增减)。2 .财务入库验收:财务凭选购单据,相关负责人检查入库商品与发货单上的是否全都,其中检查内容包括(商品厂家,商品名称,规格型号、数量、单价、金额、选购人等)并填写验收入库单(验收入库单后附选购单据的复印件),后经仓库负责人共同签字后,总仓库方可入库。入库单一式三联,第一联由财务审核记账保存,第二联交总仓库,第三联交会计处(特殊是跟
2、现金有关单据的物品切记要第一时间上交会计处)。A.手机,电话卡,配件,点读笔,由前台审核负责,协同总仓验收入库。B.卡类号码,礼品(存送礼品和配号礼品)由后台审核负责,协同总仓验收入库。C.宣扬彩页有总仓平面人员负责,协同总仓验收入库并负责发放与保管,建立明细账(包含期余数,金额,发放数,发放金额,结存数,结存金额等)3.总仓依据验收入库单,经部门经理共同签字后,方可入库并到财务报账。A.对于先付款后收货的产品,总仓库收到选购单据及产品时,先和财务核对收到产品的总计金额与财务的打款金额是否全都,再验收入库。B.对于先收货后付款的产品,总仓库依据流程入库报账。C.对于铺货的产品,总仓库依据流程入
3、库,铺货单据及相关信息(包含铺货时间,铺货人,结账价,结账流程等)报财务备案查证,同时总仓库和财务建立铺货明细表,详尽记录月度的期余,销售,结存。铺货结账原则:实销实结。4.对于公司经营的电子产品类,在入库的时候需备注清晰供应商的信誉程度,产品质量,售后服务,优待政策,返利政策、补差政策、退换政策,打款方式、联系电话、联系人等相关信息,以利存档查看。A.优待政策,返利政策、补差政策、退换政策,打款方式、联系电话、联系人等相关信息准时通知财务会计备案,以便于账款的准时收回。二.出库原则:全部物品由总仓库分发至店面及部门(店面之间的正常调动除外)。L总仓库分发产品开具的出库单据要标明产品名称、分发
4、日期、单价、数量及总计金额,并于当日在系统中分发完毕,保证出库时间与系统分发的全都性。出库单一式三联,第一联交仓库留底保存,第二联由营业部保管,第三联交财务记账作为物品领取的凭证。2 .当月购进的产品总仓库当月要全部入库,当月未分发完毕的物品需在总仓库系统中显示出结存。3 .总仓库分发产品的出库单据(或电子表格,但电子表格只作为核对的帮助工具)每天按时上报财务,卡类,配件、手机、点读笔,彩页,存送礼品的出库单据(或电子表格,但电子表格只作为核对的帮助工具)由前台审核应对比系统进行二次审核。卡类,配备礼品由后台审核对比系统进行二次审核。二次审核的内容如下:、通过出库单据(或电子表格统计)查验总仓
5、库物品分发的准时性,精确性及完整性。、通过出库单据(或电子表格统计)查验所分发的物品在相对应的报表中有没有实时入账,即入库时间、数量、金额、合计与与出库单据是否全都。、查验总仓库的入库金额与会计处的选购金额是否全都。4 .特殊状况下,总仓库当月不能入库,需提前与会计沟通,统一两者的入账时间,确保月底盘存的精确无误。5 .总仓库销售的产品要做到、录入卡品库系统做销售、填写财务工号营业款汇总表、销售单据及货款一并上交财务、若有未收款项,未收款项单据要上交财务,财务追收该款项。同时票据上要标明“未收”字样。6 .出入库流程图:选购单据及产品一财务/总仓库核对验收一总仓库入库一总仓库出库一通过系统分发
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