采购作业控制程序.docx
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1、采购作业控制程序文件编号:HK-QP-09制定部门:采购部版本/版次A/0制订审核批准总页数6发行日期2022-01-05份序号1.目的为了确保供应商持续稳定、适质、适价、适时、适量、适地提供生产所需的物料,确保采购事务的顺利进行,从而保证所采购的产品符合规定,保证相关生产流程的顺畅。2.适用范围适用于生产所需原料、辅料、包装材料的供应商和外发加工商的选择、评价与确认。零星采购时,对进料产品检验或验收。(注:零星采购:购买数量和使用频率较少,且无选定的供应商。)3 .权责3.1 采购3.1.1 会同品质部和生产车间对供应商的开发、评鉴与选择,建立合格供应商档案。3.1.2 物料的采购实施。3.
2、1.3 供应商样品接收及测试追踪。3.1.4 采购资料及文件存档整理。3.2 品质部:物料的质量确认。3.3 仓管:物料保管、收发。3.4 计划:物料的采购申请。4 .采购作业内容4.1 送样条件:4.1.1 凡经了解,评鉴后的合格供应商。4.1.2 为提高质量且价格合理。4.1.3 工艺上要求使用新材料。4.2 样品确认:4.2.1 由采购提取适量样品,执行原材料试用程序。4.2.2 确认合格后签名转交采购保管使用,若确认不合格,则不予使用,若工艺指标有所改进(要提供相关数据),三个月后方可再次申请试用。4.2.3 经样品认可后投入生产的原材料,实行三个月使用观察期,由品质部监控,若在实际生
3、产过程中发现有对成品质量及过程等重大影响者,立即停止使用,如果工艺指标有所改进,可依4.2进行样品重新确认。4.3 采购作业4.3.1 各部门需使用常用原材料由采购统一进行采购,辅助材料由各使用部门申请,填写申购单,经批准后,交采购部门采购。4.3.2 不易储存原材料和出现急需使用的现金采购分别由仓库和使用部门自行申购,交采购部统一进行采购,无需填写订购单。4.3.3 原料类超最低库存量由采购部自行采购,辅助材料类由仓库填写采购申请单,由采购部主管审核,采购按申购单进行采购作业。4.3.4 待申购单批准后,采购员就合格供应商一览表选定供应商(参见采购作业控制程序第5条款)。4.3.5 订购作业
4、:A.依上述规定填妥采购订单,采购订单上须明确注明所订购材料品名、规格、单位、数量及需求日期,特殊要求等,依规定批准后,方可通过各种途径发给供应商。B.批准时不通过,则退回采购,采购重新依4.3的要求作业。4.3.6收料、质量确认与入库:A.收料:由物料仓管人员先收料,放于待验区,根据供应商送货单进行数量验收,同时IQC进行检验,数量和品种不对则通知送货人员处理确认,知会采购部。B.质量确认:由质检人员依产品检验控制程序进行质量检验。C.入库:经IQC人员确认合格后,由仓管人员入合格区,并登记管制,具体作业依仓库管理控制程序执行。D.经检验确认不合格,依不合格品控制程序处理。4.4 采购管理4
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- 采购 作业 控制程序
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