2022年部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、2022年部门整体支出绩效自评报告单位名称(盖章):浏阳市鞭炮烟花产业发展中心二o二三年九月二十五日一、部门概况(一)部门职能概述浏阳市鞭炮烟花产业发展中心(以下简称浏阳市花炮中心)是浏阳市委、市政府根据花炮产业发展需要设立的特色职能部门,是市人民政府直属全额预算拨款的公益一类事业单位,负责全市花炮产业的综合管理与服务工作。(一)部门组织机构及人员情况我中心设有5个内设机构和1个二级机构,5个内设机构为综合部(人事财务部)、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部;二级机构为浏阳市花炮文化产业服务站。2022年初预算人员编制28人,退休人员20人。2022年年底在岗人员编制23人,临聘人员5人,
2、退休人员20人。(三)年度重点工作计划2022年,我们持续深入实施“安全提质、科技革新、质量创优、文化赋能”工程,加快促进传统产业实现由劳动密集型向资本科技密集型、由高速增长向高质量发展、由要素驱动向创新驱动的“三个转变”。一是坚守“稳增长”主线,指明高质量发展新方向。加强政策引导。我们将继续发挥转型升级、分类管理、智能制造、企业融资、传统小产品这些政策的引导作用,助推产业向安全、高效、文化方向发展。同时,及时做好省外烟花爆竹禁放政策的预判及应对,加强禁限放危机公关,及时干预禁放政策的出台。坚持规划先行。以“浏阳市烟花爆竹产业十四五规划”为蓝图,从要素整合、安全管理、科技创新、人才培养、文化提
3、升、品牌建设等方面发力,构建生产集约、经营规范、安全可控的现代烟花爆竹产业体系,实现传统产业向文化创意产业的转型。破除发展难题。持续破除市场“冰山”、融资“高山”、转型“火山”,积极推进“银企财园通”“花炮信贷通”等新型融资模式、加强出口通道建设,重点聚焦花炮行业普遍面临的国土、林业、环保等问题,优化花炮企业相关手续办理流程,做好企业的精准服务。二是突出“强科技”重点,培育高质量发展新动能。完善创新制度。加快研究出台浏阳市烟花爆竹产业标准化机械装备指导目录,鼓励企业在关键涉药环节加大技术改造,提升产业本质安全。培育创新企业。推动花炮产业技术改造、安全生产等科技创新,支持花炮企业申报专精特新小巨
4、人企业,积极向上争资推动产业创新发展。建设创新平台。鼓励企业与高校、研究院所合作,重点培育一批品牌策划师、焰火设计师、烟花文创人等专业人才;全面打造“花炮云”工业互联网平台,将烟花爆竹生产、运输、批发、零售各环节全流程纳入服务平台,推动花炮由“制造”向“智造”转变。三是聚焦“塑文化”导向,夯实高质量发展新基石。要加强焰火创新。花炮文化在浏阳有上千年的积淀,这是我们取之不尽的宝贵财富。要创新思路,把花炮文化与焰火燃放结合起来,通过文化创新进一步提升焰火文化内涵。要加速文旅融合。完美的融合是最大的增量,继续在全省推进烟花进景区(城区),在浏阳建立烟花文旅示范景点,促进花炮产业与创意设计、数字技术、
5、媒体艺术深度融合。要加快文创发展。文创产业是一种新兴的朝阳产业,以文促创、以创彰文,要打造全球创意烟花特色节会品牌,做实做新浏阳焰火大会,搭建国际性创意焰火赛事平台,扩大浏阳创意焰火影响力,把浏阳花炮这一品牌更好地推出去。四是注重“提质量”任务,争当高质量发展新标杆。要标准化发展。推动建立烟花爆竹企业和行业标准体系,聚焦安全环保型原材料标准、传统小型产品工房标准、焰火燃放等重点领域的研究,给企业以明确的方向、稳定的预期。要精品化发展。我们将牵头常态化开展烟花爆竹原材料抽检行动,对于原材料抽检不合格的加大处罚力度,对于“假大空”产品要予以重点曝光和查处,多管齐下推动产品质量再上新台阶。要专业化发
6、展。指导企业扬长避短、差异发展,打造专业领域的“单项冠军”,特别是重点发展适合在城市燃放的安全环保、趣味性强的烟花产品,走可持续发展道路。(四)部门整体支出情况2022年支出1379.14万元,其中基本支出655.47万元,同比增加145.91万元,增加28.63%,项目支出723.67万元,同比减少3957.23万元,减少84.54%。其中,其他政协事务支出5万元,占比0.36%;组织事务一般行政管理事务2万元,占比0.15%;其他技术研究与开发支出465.2万元,占比33.73%;科技条件与服务机构运行64.23万元,占比4.66%;事业单位离退休92.16万元,占比6.68%;机关事业单
7、位职业年金缴费支出8.25万元,占比0.6%;其他城乡社区公共设施支出10万元,占比0.73%;其他城乡社区支出22.89万元,占比1.66%;制造业行政运行490.83万元,占比35.59%;制造业一般行政管理事务70.58万元,占比5.12%;其他资源勘探工业信息等支出50万元,占比3.63%;其他涉外发展服务支出98万元,占比7.11%。主要减少原因为疫情影响,2022年无大型焰火燃放项目。二、部门整体支出资金管理及使用情况(一)基本支出1 .实际整体收支情况。2022年基本支出655.47万元,同比增加145.91万元,增长28.63%,基本支出增加的主要原因为2022年2月新进一名人
8、员。2 .“三公”经费总支出情况。2022年度我中心“三公”预算支出为6万元,实际决算执行数为1.28万元,其中公务接待费支出1.28万元。3 .因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。2022年度我单位因公出国(境)费和公务用车购置及维护运行费无。(一)项目支出1、项目资金情况分析2022年全年实际预算执行项目支出723.67万元,同比减少3957.23万元,减少84.54%。其中,其他政协事务支出5万元,占比0.36%;组织事务一般行政管理事务2万元,占比0.15%;其他技术研究与开发支出465.2万元,占比33.73%;科技条件与服务机构运行64.23万元,占比4.66%;其他城乡
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