1-内部审核计划.docx
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1、2022年度内部审核方案编号:JL-9.2-01审核目的:确保质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。审核范围:计算机应用软件的开发及其运维服务审核依据:GB19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及公司质量环境、职业健康安全管理体系文件、适用法律法规。审核频次:每年至少一次。审核方式:集中审核。编制:2022.1.14批准:2022.1.142022年度内审计划1 .审核目的:检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性。2 .审核范围:A.体系覆盖产品及过程:计算机应用软件的开发及其运维服务。B.覆盖部门:领导层、风财务管
2、理部、综合管理部、人力资源部3 .依据文件:GB/T19001-2016、GB/T24002016、GB/T45001-2020;公司管理手册及其他体系文件;适用的法律法规等。4 .内部审核时间:2022年3月25-26日。5 .其他说明:A.现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定,具体日程见第2页。B.首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中,受审核部门的有关人员应在本岗位,特殊情况,由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6 .审核组组成:组长:(A组),组员:(B组)分组内审员审核对象A组综合管理部、政务服务事业部B组领导层、财务管理部、人力
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- 关 键 词:
- 内部 审核 计划
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