衡阳县部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告(2020年度)部门(单位)名称:衡阳县水利局预算编码:评价方式:部门(单位)自评口中介机构评价口评价机构:部门(单位)评价组口中介机构口报告日期:2021年5月23日衡阳县水利局2021年5月23日一、部门基本情况(一)部门职能职责:1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划,组织编制全县资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度。组织实
2、施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准,组织实施用
3、水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作,监督管理河道采砂工作。承担全县河(库)长制的组织实施工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费
4、征收制度的实施。9、指导农村水利工作。组织开展全县中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度,指导监督水库移民后期扶持政策的实施。n、指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织实施水利工
5、程质量监督。12、指导全县水利队伍建设,负责水利生产有关的职业技能鉴定;负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作,组织实施全县水利科技发展规划;组织全县水利行业教育培训;承办水利科学研究与技术推广应用工作,归口管理全县水利科技项目立项工作,负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作;报导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御
6、期间重要水工程调度工作。负责县城防洪工程规划的编制、修订工作,负责县城区防洪工程建设的管理工作。14、完成县委和县政府交办的其他任务。(二)机构设置根据编委核定,我局内设机构5个,内设股室8个,所属事业单位13个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设机构5个分别是水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所,水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源管理中心。内设股室8个分别是办公室、财务股、人事和科教股、规划计划股、水资源管理和政策法规股、水利建设管理股、运行管理和安全监督股、水库移民股。所属全额拨款事业单位13个:库区移民中心(独立预算单位),水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水
7、库管理所、牛形山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。(三)、人员编制情况共有编制人数539名,其中:行政编制17人,事业编制526人;实有人数1103人,其中在职人员717人,退休人员386人(局机关退休人员58人,直属水管单位退休人员294人,不包括代管乡镇水管站退休人员34人)。二、一般公共预算支出情况2020年年初一般公共预算拨款收入12060万元,本年追加收入853.5万元,上年度项目指标结转7884.7元,全年收入合计20798.2万元。2020年一般公共预算支出12803.3万元
8、,其中基本支出5185.2万元,项目支出7618.1万元,年未项目支出结转7994.9万元。(一)基本支出情况。基本支出5185.2万元。1、工资福利支出4914.2万元:基本工资2108.5万元,津贴补贴679.9万元,奖金579.9万元,绩效工资198.4万元,基本养老保险708.4万元,医疗保险289.7元,其他社会保险46.4万元,住房公积金303.1万元。2、商品服务支出176.5万元:办公费15.9万元,印刷费L2万元,手续费0.3万元,水电费10.7万元,邮电费0.4万元,物业管理费2.7万元,差旅费17.3万元,维修费L2万元,租车费5万元,培训费0.7万元,公务接待费3.8万
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