国有企业审计10类23项81个问题清单.docx
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1、国有企业审计10类23项81个问题清单一、相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1 .未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款;2 .未及时处置已列入僵尸企业”名单的企业;3 .未完成下达的扶贫结对和消除薄弱村彳王务;4 .未按时完成上市的“凤凰行动计划;5 .未按时完成企业层级压缩;6 .未按照省市领导要求完成其他任务。(二)集团五年规划指标和目标未完成1 .集团十三五”规划重要指标未完成;2 .集团“十三五”产业政策未执行到位;3 .集团信息化规划任务未完成。二、法人治理结构(三)法人治理结构不完善1 .监事会设立及履职不到位,无职工代表,或虽有职工代表未通过公司职代会选举
2、,也未在工商登记机关备案,未召开监事会,未履行监事会职责;2 .外部独立董事管理办法未执行到位;3 .董事会人数未达到法定人数;4 .未建立董事会议事规则、监事会议事规则。三、投资管理(四)投资决策及转让程序不合规1 .事项已经党委会审议,未经董事会决议,直接执行党委会决议出资;2 .下级子公司未经集团董事会同意,擅自投资决策,在集团董事会同意后又后补资料隐瞒先行投资的问题。3 .转让资产未经评估和公开挂牌;4 .转让资产经过评估,但评估报告只用一种评估方法。(五)未按规定为子公司提供担保1.为非全资子公司(其他股东为民企或个人)提供全额担保;5 .省属企业为非国有企业提供担保业务;6 .为高
3、负债、高风险、低盈利、现金流差的单位提供担保;7 .为无实质性业务关系的企事业单位提供担保。(六)违规持股1 .违规持有下级单位股份四、奥金(七)姿金存放不合规2 .单位资金未进行竞争性存放;3 .购买理财产品未经三重一大决策。(八)银行账户开户过多1 .银行账户开立过多;2 .部分银行账户长期不使用,余额很少;3 .开立银行未经集团审批(九)不兼容职务一个担任1 .会计一人保管网银U盾和密码;2 .会计或出纳实际一人履行会计和出纳两人职责,未实际复核。(十)设立“小金库”1 .收入不入账;2 .虚列支出套现;3 .将单位收入存入个人账户。(十一)个人违规借款1 .下属企业存在股东个人(高管)
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