3内审审核管理.docx
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1、1、目的本程序的目的是为了明确质量管理体系审核的程序,以确认体系的运作状况是否满足要求。2、适用范围适用于公司质量管理体系所有部门质量管理体系的审核事务。3、职责3.1 管理者代表应:3.1.1 策划审核计划纲要和所需的资源;3.1.2委派审核组长及审核员;3.1.3帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应延迟等问题。3. 2被委派的审核组组长应按本程序准备实施及报告审核工作。4、程序内容4. 4.1审核的划分5. 1.l定期审核:每年至少实施一次内部审核,全年度的内审需覆盖IS09001全部要求。4. 1.1.1由管理者代表或指定人员在每年年初编制本年度的审核计划,交总经理批准。4.1
2、.2临时审核4.1.2.1如以下情形管理者代表有责任随时实施审核a、某一要素或部门的体系运作情况明显存在缺陷,仅对该要素或部门实施专门的审核;b、因产品质量原因造成客户的严重投诉或连续投诉。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表应任命审核组长及审核员组成审核组;4.2.2在审核前一星期,由审核组长负责编制当次的审核计划,经管理者代表批准以后发至相关部门;4.2.3相关部门收到审核计划后作出相应准备工作,若对当次审核计划有不同意见时,应在收到该计划三个工作日内提出,以便修改;4.2.4各审核员在实施审核前研究有关的文件,依据计划编写检查清单,提交审核组长确认。4.3审核的实施4.3.1首次会议4
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