ISO9001内审资料2.docx
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1、XXXXX生物医药科技有限公司2002年度内部体系审核计划表审核目的:对本公司质量体系进行全面审核,检查本公司质量体系是否按IS09001:2000提供质量保证,是否具备申请IS09001:2000认证的条件。审核范围:IS09001质量手册覆盖的所有部门和要素,即IS0900L2000除7.3外所有要素。审核依据:IS09001:2000质量管理体系标准、质量手册文件及工作文件。份部门123456789101112总经理管理者代表财管部行销部技术部编制:日期:批准:日期:审核实施计划审核目的对本公司质量体系进行全面审核,检查本公司质量体系是否按IS09001:2000有效运行,是否具备申请I
2、S09001:2000认证的条件。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素(8.2.2、5.6本次未涉及)审核依据IS09001:2000标准、质量手册、程序文件及工作文件。审核时间2002年11月26日;审核成员组长:施明福组员:具体工作安排时间审核部门涉及要素条款审核员备注:1:此卷分发至各部门;2:首末次会议提前5分钟作好签到;3:地点:公司会议室;4:审核时每个部门负责人均要求在工作现场;5:审核时每个部门均涉及4.2.3、4.2.4、5.4.1、8.4、8.5等条款。9:00-9:30首次会议全体管理人员参加9:30-11:00技术部7. 1、7.3、7.4、7.5、7.6、8. 2、8
3、.3、8.48.5叶峥咨询师11:00-12:00午餐13:00-15:00财管部6.2、8.2、7.5施明福15:00-16:00总经理/管代5. 1、5.2、5.3、5.4、5.5、6. 1董伦何昱行销部4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.2、7.4、7.5孙家近16:00-16:30审核小组会议全体审核人员参加16:30-17:00末次会议全体管理人员参加编制:批准:日期:日期:审核总结报告审核目的:对本公司质量体系进行全面审核,检查本公司质量体系是否按IS09001:2000提供质量保证,是否具备申请IS09001:2000认证的条件。审核范围:1509001质量手册覆盖的所有
4、部门和要素(8.2.2、5.6本次未涉及)。审核依据:IS09001:2000质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件及工作文件。受审核部门:总经理、管代、各部门审核日期:11月26日审核组长:审核员:审核计划实施情况:存在的重要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:(审核组长)签名:(管理者代表)批准:审核时间2002-11-26审核总结报告编号SH2002-01不彳部合项统计部门不符合数要素总经理管理者代表行销部技术部财管部合计4.14.25.15.25.35.45.55.6一6.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5总计审核中发现问题
5、摘要说明从要素分析:从部门分析:薄弱环节:本次检查点总数:轻微不符合数:不符合率:内审总结:上表提交总经理作为管理评审的输入内容批准:日期:编制:日期:被审核部门:总经理审核日期:No:序检查内容检查方法检查记录检查结果备注1索阅质量体系文件,检查是否覆盖选用标准要求询问/验证2质量方针、目标如何传达给员工所理解询问/验证3有何种措施和手段保证质量方针和目标的贯彻询问4如何认识持续改进,策划管理了哪些持续改进过程询问5浅谈公司市场及资源配备情况询问6公司如何确定顾客的需求和期望,转化成要求的形式是什么询问/查看7公司如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到满足询问/查看8有无任命管理者代表并赋予
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