ITSS-12-01备品备件控制程序.docx
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1、备品备件控制程序目录1 .目的32 .适用范围33 .职责与定义34 .工作程序34.1供应商管理34.2备件管理34.3仓库管理56.记录5.相关文件错误味定义书签。错误!未定义书签。1.目的为规范公司在备品备件管理方面的职责、管理内容和方法,使备件管理工作得到有效控制,降低备件费用以及资金积压,特制定本程序。2 .适用范围本程序适用于本公司。3 .职责与定义3.1 职责:综合部:负责备品备件的采购,相关供应商的选择、评价等管理活动。负责对备品备件的计划、审核、仓储、发放、费用统计、管理考核等。3. 2定义:备品备件:通常指用以设备维修、保养所需的零件、部件等物资的总称。4.工作程序备件管理
2、包括供应商管理、备件管理、仓库管理等方面。4.1供应商管理4. 1.1供应商选择综合部根据采购物资技术标准和运维服务需要,通过对物资的质量、价格,供货期等进行比较,选择合格的供方,填写供方引入评价表,对同类的重要物资,应同时选择几家合格的供方。对有多年业务往来重要物资的供方,应定期对其考察,以证实其质量保证能力。合格供方的条件包括但不限于以下条件:a)具有相应的营业执照和资格证书。b)具有能满足本公司质量要求的能力。c)价格合理,良好的社会信誉。4. d)良好的供货业绩和服务。5. 1.2供应商评价每年综合部对合格供方进行一次跟踪评价,填写供应商年度评价表,评价时可按百分制质量、成本、服务、交
3、货、技术进行评价,70分及以上合格,评价不合格的,应取消其合格供方资格。4. 2备件管理4. 2.1应急采购1)对于严重影响工作急需购买的备件,备件采购员在经运维部经理和综合部经理同意后,先给予购买,再补办审批手续。2)对于一时无法找到采购员采购而又严重影响运维服务的急购备件,运维部经理应指定工程师或使用部门购买,并在24小时内通知采购员。4. 2.2备件入库与领用1 .备件入库1)供应商在供应货品时应将实物与送货单一同交付给备件库,并与备品备件管理员共同对实物的数量进行当面清点。对于未进行当面清点的,其数量以管理员清点的数量为准。2)备件在检测、验收合格后由备品备件管理员办理入库手续。3)通
4、用备件、低值易耗品等一般货品由备品备件管理员进行验收。4)数量较大需要进行验收抽检的备件,验收抽检率不低于10%,且随机抽检。5)属于计量器具的,需经公司计量部门或第三方机构检测合格后方可办理入库手续。6)备品备件管理员在办理入仓手续时必须核对送货单中的价格、数量、供应商与招标或审批的是否一致,对于未招标或无审价的、送货不符的不得办理入库。2 .备件领用D备件领用单是监控备件领用的原始凭证,因此在领用备件时必须规范领用单的填写,无领用单的,备品备件管理员应拒绝发放。2)使用部门在填写领用单时必须正确填写备件的编号、名称、型号/规格以及领用的数量,对于填写不全或不准确的,备品备件管理员有权柜绝发
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