内部审核控制程序.docx
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1、XX有限公司内部审核控制程序文件编号:Q/ENN0909-P-202216版本:Al编制:审核:批准:生效日期:2022.6.1受控:XX有限公司HSE程序文件编号:Q/ENN0909-P-202216版本:A1生效期:2022.6.1内部审核控制程序1目的与适用范围1. 1实施内部审核,以验证HSE活动和有关结果是否符合计划的安排,确保HSE管理体系持续有效的运行,并为HSE管理体系改进提供依据。1.2本程序适用于公司的内部HSE审核工作。2职责2. 1管理者代表负责内部审核工作的总体安排,组织协调工作并就审核情况向最高管理者报告。2.2 审核组长负责制定审核计划,控制协调整个审核工作,负责
2、向受审单位反馈审核情况,编制审核报告。2.3 审核组成员按审核计划的安排,按检查表的内容开展审核活动,记录审核情况,出具不符合报告,跟踪验证纠正措施。2.4 受审单位负责严格执行审核计划,配合审核工作,对不符合项分析原因制定纠正措施,并检查落实效果。3工作程序3. 1编制年度评审计划3. 1.1管理者代表组织QHSE赋能群策划年度审核工作计划,公司两次内部管理体系审核的时间间隔不超过12个月。4. 1.2QHSE赋能群根据各部门管理体系过程运行的现状和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,提出内审时机和审核频次,报管理者代表审定实施。3.1.3下列情况可能增加临时性组织的体系审核:a)管理体系
3、刚建立;b)领导层、方针和目标、组织机构发生变化时;c)公司体系程序文件作重大修改时;d)出现严重投诉时;e)第二方,第三方审核之前。3.2审核前的准备XX有限公司HSE程序文件编号:Q/ENN0909-P-202216版本:A1生效期:2022.6.1a) QHSE赋能群根据审核要求提出审核组成员名单,报管理者代表批准;b) QHSE赋能群协助审核组准备好审核所依据的文件,由审核组长组织审核员进行学习;c)审核组长组织审核员编制本次审核的具体实施计划,总经理负责审批;d)审核安排应确保由无直接责任人员进行;e)通知受审部门。QHSE赋能群提前10天向受审部门下达审核计划,受审部门收到通知后若
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