关于重申规范财务审批单据及流程的通知.docx
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1、关于重申规范财务审批单据及流程的通知各部门、XX事业部:为了进一步夯实会计基础,保证财务付款单据在审核过程中的安全和完整,避免审核过程中发生丢失或人为篡改,现对公司财务审批单据及送审流程作出如下规范:一、单据规范(一)审批单填写规范1、审批单上内容要填写完整,如申请人、申请部门、附件数、是否有借款、退(补)余款、大写金额、付款方式等全部都要填列;2、严禁以任何方式涂改(如:画线涂改、用涂改液涂改和刀片刮挖),若发现有错误,需重新填单;3、审批单据上的大写、小写金额必须相符,字迹清楚,不得涂改。小写阿拉伯数字前应当书写货币币种符号。报销项目及金额大写合计需顶格填写,大写金额是零的要写“零工不能打
2、叉、画圈、不填等,且需全部填写。空白项目的空行需用斜线划掉;4、需标明付款方式,在单据相应的位置勾选转账或现金,现金方式还需签收人在签收人位置签名;5、单据只能用黑色钢笔或黑色签字笔填写,不能用圆珠笔。(二)所附单据规范1、单据齐全、规范验收(1)工程类合同付款工程付款单需乙方盖章确认,其中:预付款,必须附上合同原件与申请金额相符的发票;申请后续进度款,附上相应合同的复印件(由会计人员查证原件并注明原件的位置)、发票、经工程部相关人员、预算管理部相关人员、乙方单位、监理单位签字盖章的工程进度审批表(原件)以及工程进度计算表等资料;申请结算款,必须附上相应合同的复印件(由会计人员查证原件并注明原
3、件的位置)、发票、竣工资料合规证(原件)或工程竣工验收证书或工程竣工验收报告(复印件,需工程部主管人员签署“与原件一致”)、经工程预审小组审批及执行董事签字的工程结算造价审批表(复印件,但需工程预算主管人员签署“与原件一致”)、工程结算确认表或工程结算书(复印件,但需工程预算主管人员签署“与原件一致“)等结算资料;申请工程保修款,必须附上相应合同的复印件(由会计人员查证原件并注明原件的位置)、发票、工程保修验收单(原件)、同时需要提供辅助资料的复印件工程竣工验收合格证、工程结算确认表或工程结算书、工程验收单,但均需参照上述条款,由相关人员核对原件后并签署“与原件一致”方可。(2)经营类合同付款
4、预付款,必须附上合同原件及金额相符的发票;申请进度款或尾款,必须附上相应的合同复印件(由会计人员查证原件并注明原件的位置)发票、合同进度审批表、广告样板、报刊文章复印件、入库或验收证明等其他证明达到付款条件的资料。(3)日常报销一费用支出审批表原始单据合法合规,从外单位取得的原始单据,必须盖有外单位的公章;所有采购物品的报销必须附有送货单、验收单、入库单,并有采购人和验收人员的签字;车队司机报销交通费需附车辆运行费用确认明细表;差旅费报销需附差旅费报销单,差旅费报销单上所有栏目需按日程明细填写报销内容,并有出差人员签字确认;业务招待费报销,需附接待前已经领导审批的业务招待费用审批表;接待申请,
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