外发流程管控.docx
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1、外发流程管控公司外发作业流程管控制度文件编号:版本:生效日期:受控印章:编制审核批准复核文件管理印章文件编号保密级别?文件公司外发作业流程管控版本制订日期2011-05-10名制度称制定部门页次2-3文件修订履历表页次条款具体修订内容修订者修订日期文件管理印章文件编号保密级别?文件公司外发作业流程管控版本制订日期2011-05-10名制度称制定部门页次2-3一、目的:为了规范公司外发作业流程、明确部门职责、做好成本管制,特制定此管控制度。二、适用范围:分公司现有事业部,均适用于此文件制度。三、外发作业流程图:业务确认客户订单与交期OK工程核算BOM及物料需求OKNG采购部依需求量采购物料公司自
2、制生产外发需求评估OKOK供应商依据订单要求送货采购部预选外发协力厂OKOKNG品质部检验NG外发资质评估OK估OK仓库依据订单要求收货与外发厂谈判、拟制合同OK仓库依据外发清单发料NG外发合同审核OKOK外发协力厂完工送货外发领料双方签署外发加工合同OKNG品质部检验OK仓库依据外发清单收货OKOKOK转应付账款流程工程与采购复核物料损耗物料损耗超标者扣其账款文件管理印章文件编号保密级别?文件公司外发作业流程管控版本制订日期2011-05-10名制度称制定部门页次2-3四、外发作业流程重点说明:1、订单与交期:客户资质与销售单价通过公司审核后,业务部人员根据公司目前产能情况确认合理交期。如有
3、特殊原因者,必须经分公司总经理批准后生效。2、核算BOM与物料需求根据客户确认的样品,工程部负责核算制作单位产品物料标准用量表(即为BOM,须注明物料标准损耗率),同时依据订单核算物料需求总量。此报表经事业部总经理批准后,做为采购、生产部后续的物料核算标准。工程部在3日内将批准后的单位产品物料标准用量表及物料需求总量明细表,须分发给生产(仅自制时需要)、采购、仓库、经管等部门各一份。3、采购物料:依据事业部总经理批准的物料需求总量与交期,采购部负责编制物料采购计划并下达采购订单,以确保供应商交货符合公司要求。其中物料采购计划经事业部总经理批准后,须分发给工程、仓库、经管等部门各一份。4、物料验
4、收:外购物料在入库前,必须经品质部检验合格并在送货单上签名以确认其品质。仓库必须依据采购订单,经核对实物与送货单相符后方可签收,同时须加盖公司收货印章。否则,此送货单不得做为其对账请款的有效单据。5、外发需求评估:订单因其交期、工艺或利润等因素需外发时,生产部申请外发,由事业部总经理召集生产、工程、晶质、业务、采购等部门评估其可行性。如需外发,上报分公司总经理批准后生效;否则,即转入公司自制生产。6、预选外发协力厂:当分公司总经理批准外发时,采购部必须至少选择2-3家外发协力厂,打样经公司客户确认后,相关人员必须要求客户、外发协力厂分别与公司签署样品。双方签署的样品,做为公司品质管制的重要依据
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