医疗器械公司出差费用的标准.docx
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1、上海医疗器械出差费用制度标准1.目的,适用范围,职责1.1 目的:为加强出差差旅费、招待费及其它相关费用的管理,为了保证出差人员工作需要,规范差旅费用的使用与管理,结合本公司经营实际情况,特对出差费用如下具体规定。1.2 适用范围:差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、打车费和其他费用。1.3职责申请部门职责:在出差费用前,提交详细的出差费用的明细表,精准的预算出差的费用,严格控制费用预算;提交经过审批的出差费用明细表,提交小票和发票给财务部。财务部门职责:严格按照公司规定审核出差费用的审批程序;向公司领导反馈异常的出差费用。2 .城市间差旅费2.1 出差:因工作需要离开工作常驻地到
2、外地临时办公或开展业务。2.2 会议出差:因到外地参加学术会议等,需要安排人员参加。2.3 、出差人员按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。出差人员乘坐交通工具等级标准见下表:客户火车公司员工火车客户飞机公司员工飞机其他交通工具根据客户的要求软席(软座、软卧)高铁二等座根据客户要求普通舱(经济舱)凭有效票据据实报销2.4 正常情况,出差需要提前1周申请,提前订票,常规按高铁或者动车2等座为主,如因特殊紧急原因须坐飞机,为了提高工作效率,可以乘坐飞机、或者飞机票比高铁票还优惠,需要在OA系统申请,经过公司的批准方可;没有经过批准的费用将不予报销
3、,由报销者自行承担。2.5 如果特殊情况需要公司派车前往出差地的,需把开车的费用进行精准预算。然后经公司OA系统申请,并领导同意后方可前往。往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销,无其他补助。2.6 出差人员往返机场、车站、码头的交通费,优先采用公交和地铁的方式,如果情况特殊需要自己开车或者打车,需要在OA系统提前申请,经过批准后产生燃油费和停车费和打车费可以报销。需要小票和发票。3 .出差的住宿费3.1 出差人员按照规定标准住宿,住宿费小票和发票进行实报实销。未按照规定标准住宿的,超支部分自理。出差人员住宿标准见下表:职务住宿费标准大主任,专家级别,公司核心客户1000元/
4、天(一线城市)最高级5星酒店600元/天(二线城市)最高级5星酒店500元/天(二线城市)最高级5星酒店主任,公司主力客户(尽量让客户满意)600元/天(一线城市)最高级4星酒店500元/天(二线城市)最高级4星酒店400元/天(二线城市)最高级4星酒店非主力客户500元/天(一线城市)400元/天(二线城市)300元/次(其他城市)公司员工300元/天(一线城市)200元/天(二线城市)150元/次(其他城市)3.2 出差人员住宿(包括主任的住宿)需要提供小票和发票,无住宿费发票的,不予报销住宿费。3.3 对于有些学术会议住宿,吃饭,车费等由厂家负担,需要提前和厂家确认好费用的标准。发票提供
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