样品打样控制程序.docx
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1、样品打样控制程序制订:日期:审核:日期:批准:日期:发行日期:实施日期序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人11.0目的为规范本公司产品打样流程,保证产品打样的顺利进行及样品的及时交付,确保样品满足本公司的需求和期望,特制定本程序。2.0范围适用于本公司所有配件打样过程的控制。3.0定义无4.0权责4. 1研发部负责新产品配件的样品承认工作,提出样品需求,进行样品检测,签署样品承认书。5. 2工程部负责新产品第二次测试工作并做好相关测试记录。6. 2采购部负责产品配件的样品采购工作及开发新供应商的样品申请工作。7. 3品质部负责已投产产品配件的样品承认工作,进行样品检测,签署承
2、认书。并保管已承认的样品。5.0作业内容5.1 以下情况须进行打样5.1.1 开发的新产品、设计的新部件中使用新配件或技术更改需使用新配件时。5.1.2 对已承认过的配件需开发新供应商时。8. 2样品需求5. 2.1属5.1.1的由研发部填写样品申请单,并准备相关资料或图纸,交部门负责人或授权人员批准。6. 2.2属5.1.2的由采购部填写样品申请单,并准备相关资料或图纸,交部门负责人或授权人员批准。5.3样品采购及厂商送样5. 3.1采购部将图纸和相关技术图纸资料转给供应商,要求供应商在约定时间内提供符合规格的样品及承认书等相关资料。若样品需符合RoHS,安规等要求,采购人员须通知供应商提供
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