机关部门单位采购管理内部控制制度模版.docx
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1、机关部门单位采购管理内部控制制度模版1 .目的和范围1.1 目的本内部控制制度的目的是为机关部门单位(以下称单位)的采购管理提供一个规范的、透明的、经济的和有效的标准操作程序,确保相关的采购活动的合法性、公正性和合规性以及防范采购风险,保障单位的利益。1.2 范围本内部控制制度适用于单位内部所有采购活动,包括但不限于: 物资采购 工程采购 服务采购 设备采购 科技成果转化采购等2.机关部门单位采购管理内控流程及职能划分2.1 采购管理工作责任主体单位应当建立采购管理工作责任主体,并制定相应的职责和权利,明确各级领导、采购审批机构、采购人员以及其他相关人员的职责和权利,以确保采购管理工作的规范和
2、透明。2.2 采购管理工作流程单位应当建立标准化的采购管理工作流程,明确各环节的职责和要求,建立完善的内部控制机制,实现采购活动的全程监控和控制。采购管理工作流程包括以下环节: 需求确认 采购方案制定 采购方案审核 采购操作实施 供应商管理 合同履约监督和工程验收 现场巡查2.3采购各环节的职责与解释需求确认采购人员应当负责收集、整理、分析并确认相应的需求信息,以满足单位各部门的运营需求。这些需求信息应当体现在需求确认表中,填写内容应当包括:需求事项、采购数量、采购预算等。 采购方案制定采购人员负责制定采购方案,并附上经济评估、社会效益评估等相应文件及分析结果,经采购审批机构审核通过方可实施采
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