物资采购管理制度.docx
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1、物资采购管理制度1目的为规范采购程序、提高采购效率,服务生产,特制定本制度。2适用范围本制度适用于矿业公司所有物资采购的管理。3职责企管部:负责物资采购过程的监管。物管处:负责物资计划收集、考评,标书申请、通报执行,合同管理,资金支付及风险管控,质保金管理,供应商管理等。招标办:负责物资招标、结果下达,执行过程监督等。财务部:负责资金审核、支付、往来款管理、风险管控。4采购管理4.1标书申请4.Ll批次采购金额达10万元,具备招标条件的,采购员按招标办要求填写招标审批表,送专业部门签字,物管负责人审批,每月12日前将月度计划所有标书制作完成送招标办招标;需要走议价或单一来源的物资,申报议价评审
2、表(炸药、导爆管)、单一来源采购表。4. 1.2一万元以下物资,采购员向三家以上有效客户进行询价,物管负责人签批即可执行;1至10万元的物资需同时将供应商报价盖章件作为附件,厂2万物管负责人签批即可执行,2-10万元的物资签批程序:物管负责人、招标负责人、企管部长、专业部门负责人、分管副总、总经理。4.1 .3急件48小时内将物资送达计划单位。4.2 合同拟签4 .2.1批次采购额5万元及以上的必须签订合同;批次采购额5万元以内但需支付预付款、留有质保金、有技术协议、对安全生产或产品质量等有影响的,必须签订合同。4.2.2采购员收到招标结果后,对需要签订合同的,7天内完成合同拟签及供方盖章合同
3、收集。需签订技术协议的,3天内通知客户与专业部门签订技术协议,物管处收到审批技术协议后再签订商务合同,经业务部门、专业部门、企管部、财务部审核后,报公司总经理审批,双方盖章生效。非范本合同需传法务人员、分管领导审签。5 .2.3物管处按公司不同主体将合同编号,建立台账,报送、存档。4. 3订单下达4.3. 1采购员根据审批后的招标结果制作物资采购订单,1至3天内完成,使用部门再次确认后下发供应商备货。4.3.2订单需注明采购信息、质保金比例、合同编号,除非生产性物资(劳保除外)不允许下达手工清单,无物料编码的物资在货到后由使用部门完成浪潮订单的下达。4.3.3采购员负责向财务材料模块提供招标结
4、果,材料模块负责采购订单的审核。4. 3.4验收依据送达。采购员将物资验收依据:评标结果通报、采购订单、采购合同、技术协议、招标样品、其他需要说明事项送达中转站、各单位。5价格管理5.1定价模式。分议价采购(含单一来源)、价质评判、竞价采购、外部招标四类。5. 议价采购(含单一来源):对议价采购的物资实行准入制,由各矿申报,物管处审批后列入准入目录,在准入目录范围内的品种符合以下要求的,可实行议价采购。6. 1.Ll政府专控物资(雷管、炸药)、柴油,可实行联合议价模式。5. 1.1.2单一来源采购的物资,经专业部门签字确认,可实行联合议价模式。5. 1.1.3公司内部销售的加工物资由供需双方参
5、照市场价格自行协商确定。5. 1.2价质评判及竞价采购:其中单批次采购金额2万以上的由招标办负责;2万以内的由业务单位负责。5. 1.3对于价格稳定的物资可实行预招标,执行期最长不超过1年(辅材不超过半年),并需报公司物管处备案。5. 1.4外部招标:按矿业公司招标管理制度执行。5. 2价格对标物管处对原辅材料采购价格进行对标,开展内外部比价。其中议价采购品种在首次签订合同之前应对采购价格进行演排对标,并存档备查。竞价采购品种原则上对年累计采购量大于100万,每季度至少组织演排对标一次。6供应商管理6. 1供应商准入6.1.1 资质审核:公司应对供应商营业执照、安全生产许可证、特种设备制造许可
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