费用管理方针.docx
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1、费用管理制度宓州.一船宏三财20231号一、制定目的为了规范企业各项费用开支的管理,合理控制费用支出,提高企业经济效益,特制定本规定。二、合用范围宏图三胞总部、各区域、各分企业、各门店。三、合用人员波及费用0发生、报销、预算控制等有关事项0审批人、审核人、稽核人、请款人及其他人员。四、定义和术语(一)费用指企业在组织采购、销售等业务活动中所发生的各项开支。(二)费用预算费用预算指对未来一段期间所要发生0费用0估算。(三)订单管理1、对于框架协议,在详细实行协议规定的事项前,必须向供应方下订单,明确详细实行规定。一次性协议等同于订单,在实行前不必另下订单。2、费用类协议、订单必须经财务部门进行预
2、算额度审核,超预算额度或无预算额度0,应办理追加或调整预算额度并通过审批,否则财务部门不予审核盖章,有关职能部门也不得先行实行该费用事项。3、财务部门对费用类协议、订单应登记台账,跟踪协议、订单的执行、报销状况。4、订单格式见附件2商品采购订单、附件3广告公布/制作订单。五、费用管理原则(一)预算管理原则企业所有期间费用(不含其他业务支出及营业外支出)均实行预算管理,按照事先编制的费用预算进行控制。详细费用预算日勺编制、调整、执行、分析等方面日勺管理规定详见宏三财20232号费用预算管理实行细则。预算审批流程详见宏图三胞财务审批授权表。(二)过程控制原则1、各预算职能部门在开支费用前,必须在预
3、算额度范围内进行,若无预算或预算已用完,但确实需要开支费用0,必须办理追加、调整预算0手续,获得同意后方可开支。2、财务部门对各项费用,根据不一样性质、类型的费用采用不一样的控制措施。(1)协议、订单控制:对于市场费用、行政费用、装修费用等应签订协议、订单,财务部门在对协议、订单盖章前就对该事项进行预算额度审核。并对协议、订单建立台账,登记协议、订单0执行、报销状况。(2)费用台账控制:财务部门建立费用台账,由费用审核岗对报销的费用分项目进行登记,并扣减预算。六、费用报销的管理(一)费用报销办理流程1、单据填制:费用报销经办人在OA系统中填写电子费用报销单,将有关附件粘贴于附件粘贴单上,并注明
4、费用项目、部门、姓名、报销金额、电子单据编号等信息。2、费用审核岗报销经办人将有关单据送交财务部门费用审核岗审核。费用审核岗审核报销单据B合法性、合规性,登记费用台账,扣减预算,同步留存报销原始单据。若超预算则退回暂不予报销。3、部门费用审核岗将审核完毕的OA电子费用报销单据流转至费用报销经办人的部门领导进行审核,审核人在OA系统中进行审核确认。4、费用审批:部门审核人审核后,电子费用报销单据流转到费用发生部门所在层级的分管领导进行审批。5、财务稽核:费用发生部门分管领导审批后,电子费用报销单据流转至财务部门负责人进行稽核。6、报销付款:由出纳岗按照已完毕审批、稽核的费用报销单据进行付款,在O
5、A系统中进行确认,并对已付款的单据及其附件加盖付讫章核销。7、有关流程详见:宏图三胞财务事项审批权限表和工资、奖金、福利、提成、财务专题、投诉等其他预算内费用支出审批工作流程;流程编号:HSBP-财-006012-ABC(二)财务审核内容1、与否符合企业财务规定。2、与否在预算额度内。(三)费用报销的规定1、各项费用必须获得合理、合法、真实的原始有效凭证,确实无法获得正式发票的费用支出,应由经办人阐明原因,附书面阐明,并由分管财务的副总裁签字,报财务部立案后,方可用相似金额的其他正规发票按制度报销。企业严禁无票报销。2、原始凭证不得涂抹、刮擦,内容和项目必须齐全。3、原始凭证必须按企业规定0程
6、序进行审核、签字,手续必须完备。4、各项费用报销严禁分拆,属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报销。5、各项费用支出必须符合企业的财务制度,不符合规定的应予以退回,不予报销,如当事人有不一样意见,由当事人上报请示其分管领导。6、报销时弄虚作假、虚报冒领者,除必须退回所报销金额外,还要处以所报销金额5倍日勺罚款。情节严重的企业将予以包括除名在内日勺其他行政处分。七、重要费用项目的管理(一)办公费用的管理1、行政物资管理(1)各区域、各分企业购置办公用品时,有统一制作的J办公用品(如:有“宏图三胞”牌子0本子、包、服装等)不得自行购置,需向总部以制作价格统一购So(2)对外采购行政物
7、资采用订单管理的方式进行预算控制。a、平常办公用品:行政部门应通过招标确定供应商,并与其签订年度框架协议。每次(月)采购时,由行政部门有关人员在预算额度内填制定单,通过审批后实行采购。b、零星采购:没有框架协议的临时性采购要提前申请,有质量风险和售后问题时,应签定一次性协议,一次性协议视同订单管理;如遇对方无法签定协议的,行政部门应严格货比三家并提供询价信息表,确定采购数量、金额后,填制定单(订单上0供应商可填“零星采购”,订单供应商联可留存在行政部门,结算时提供应财务部门。)c、对于名片印制、胸牌、门牌制作、企业文宣物资制作、绿色植物租赁、饮用水、维修材料等,也应通过招标形式确定供应商,签订
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