内部审核报告.docx
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内部审核报告文件编号:质量体系审核报告审核报告编号:2022-1第页共页一、审核目的:通过内部质量管理体系审核,验证质量管理体系是否符合策划的安排,是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标,及时发现问题,采取纠正、预防措施,以确保质量管理体系持续有效运行。二、审核范围:IATF16949:2016规范所涉及的全部过程(CoP、MP、SP),涉及管理层、供销部、生技部、品质部、办公室、压铸车间、机加工车间、仓库。三、审核依据:1IATF16949:2016规范;2.本公司质量手册:3.本公司程序文件;4.管理文件作业文件技术文件;5.适应的法律法规。四、审核组成员:审核组长:审核员:五、审核日期:2017年8月11日8月16日
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