A06631《增值税减免税申报明细表》.docx
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1、A06631增值税减免税申报明细表增值税减免税申报明细表税款所属时间:自年月日至年月日纳税人名称(公章):金额单位:元(列至角分)一、减税项目减税性质代码及名称栏次期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123=1+2435=3-4合计123456二、免税项目免税性质代码及名称栏次免征增值税项目免税销售额扣除项目本期实扣除后免税销售额免税销售额对应的进项税额免税额销售额际扣除金额123=1-245合11-7出口免税8其中:跨境服务9IO111213141516【表单说明】一)本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人(以下简称增值税纳税人)填写。仅享受月销售
2、额不超过10万元(按季纳税30万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表,即小规模纳税人当期增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需填报本表。(二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同申报表主表,申报表主表是指增值税纳税申报表(一般纳税人适用)或者增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)(下同)。(三)一、减税项目”由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定享受减征(包含税额式减征、税率式减征)增值税优惠的增值税纳税人填写。1.“减税性质代码及名称”:根据国家税务总局最新发布的减免性质
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