医院财务部工作职责.docx
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1、财务部工作职责及代理人设置姓名工作岗位工作职责第一代理人第二代理人财务主管一、负责存货管理:1、存货购进、出库账务处理,科室成本结转;(内、外帐)2、每月11、21、31日至H1.S系统下载“仓库进货明细表一库房、药房”、“科室领料情况明细表”、“产品销售排行表”“科室退库明细”,制作购进明细、出库明细、退库明细,并至库房收取入、出库单进行核对,核对后汇总制成单据,至金蝶入记账凭证;3、每月定期对药库进行一次全面盘点,并出具盘点报告;4、库房药品及材料过期报损系统调整。二、每月经营情况与预算进行比对分析;审核会计出具的财务报表、管理报表和月度经营状况与去年同期分析、累计经营状况与去年同期分析;
2、(月初结账后,每月4日前提交)1、财务报表包括:资产负债表、利润表、现金流量表;2、管理报表包括:经营状况表、经营情况分析表、经营预算分析表。三、负责涉税事项:1、公司发票管理(发票申购、领用、存档);2、营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税税务申报处理,以及与税务部门的沟通、联络。(各项税务申报于每月15号前完成)四、工资核算数据提交:1、每月初核算长沙医院各业务部门(外科,激光科、无创科、麻醉科、检脸科)的业绩、个人业绩(现场咨询、转诊人员、渠道人员、电话咨询、外科医生、麻醉医生)、个人提成(含全员营销、二次开发、产品提成等)。五、每月月底编制下月资金计划表,月初编制上月资金
3、执行情况。六、各类付款审核:1、工资表的审核,内外分配,编制对外工资表。2、核算专家费;3、各网站转诊费用核算审核;4、各美容院及个人渠道费用核算审核;5、材料款审核;6、广告费审核;7、一般费用报销审核;七、各类合同、文件管理:新增合同审核,合同用印审核;各类经济合同、文件备案存档。八、公司贷款担保公司担保资料提交和银行贷款资料提交,以及负责办理贷款手续。九、每周提交周工作计划和总结,每月提交月工作总结及下月工作计划;十、其他工作事项:1、退款输入H1.S系统;2、统计局报表资料报送;3、每月部门人员排休;4、制定医院年度预算及分月预算;会计一、负责医院账务核算:1、凭证的日常账务处理工作每
4、日费用报销凭证按报销的所属部门归集进行账务处理。货款支付、广告费支付、固定资产的购进、工资支付等按发生时间序时处理。2、收入每十日(1日一9日、10日-19日、20日-30日/31日)结算进行账务处理。根据宏脉系统导出客户消费明细表、定金收入、定金支出、项目退款明细表按科室分类汇总,另,系统外收入根据营业收入日报表确认为刷卡或现金部分,同时与系统核对刷卡、现金收入金额,并按日核对银行刷卡明细,确认刷卡手续费金额及银行到账金额。3、附件凭据整理主要为收入、工资、长期待摊费用、固定资产折旧、低值易耗品出库明细表以及社保费用、个人借款利息计提的附件整理。银行回单由出纳提供,如有缺失的附件登记“需补附
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