县审计局关于下达2023年度内部审计工作计划的通知.docx
《县审计局关于下达2023年度内部审计工作计划的通知.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《县审计局关于下达2023年度内部审计工作计划的通知.docx(4页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、各有关单位:为推动我县内部审计工作,发挥内部审计的职能作用,经研究决定,现将2023年内部审计工作计划下达给你们,请认真组织实施,并按时保质保量完成。一、总体目标2023年,全县内审工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,将“发展、改革、安全、绩效”这四个关键词贯穿于审计工作始终,加强队伍建设和制度建设,加大审计监督力度,有重点、有步骤、有成效推进审计全覆盖。坚持“三个区分”,坚持问题导向,坚持实事求是,鼓励创新,鼓励改革,推动建立容错纠错机制的内部审计新模式。恪守内审准则,充分发挥内部审计在加强单位内部管理、规范财政财务收支行为,增强理财观念和提高资金使用
2、效益等方面的职能作用,促进本部门单位事业高质量发展二、审计项目(一)县教育局审计中心(13个审计项目)1 .第六中学、石牌初级中学、石牌中心小学、前坪中心小学、广平中心小学、梅山中心小学、奇韬中心小学、文江中心小学、华兴中心小学、柯坑学校11个校长任期经济责任审计;2 .开展2021-2022年度教师培训费专项审计。3 .开展2022年绩效工资发放、学生营养餐、学校食堂账目、“三公”经费支出等专项审计。(二)县民政局审计室(1审计个项目)县谢洋乡民政办2022年财务收支情况进行审计。(三)县林业局审计室(2个审计项目)县茂林公司和城关林场2022年经营状况和财务收支审计。(四)县自然资源局审计
3、室(1审计个项目)县自然资源局乡镇自然资源所2022年财政收支审计(五)县工信局审计室(1个审计项目)对防疫物资和专项资金进行专项审计(六)县供销合作社联合社审计室(2个审计项目)县均溪、桃源供销社2022年财务收支审计(七)县人社局审计室(1个审计项目)工伤保险和失业保险基金专项审计(八)县住建局(1审计个项目)县环卫中心2022年财务收支情况审计三、工作要求(一)依法依规开展内部审计。紧紧围绕本部门或单位的工作中心,严格按照中华人民共和国审计法及审计法实施条例和审计署关于内部审计工作的规定、福建省内部审计工作规定(福建省政府令第129号),认真履行内部审计监督职责,充分发挥内部审计在加强本
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审计局 关于 下达 2023 年度 内部 审计工作 计划 通知