审计整改管理办法.docx
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1、会计实操审计整改管理办法第一章总则第一条为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各单位、各部门。第二章整改情况报告第三条审计报告在签发前应充分征求被审单位意见,审计建议应具体并具有可操作性。第四条审计部门应于审计报告各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可获取,内审网注正式签发后3个工作日内向被审单位发出审计整改通知书(格式见附件:第五条被审单位应根据审计报告和审计建议,在规定时间内向审计部门报送整改方案(含整改措施)、整改落实情况报告。(一)对于能够在短期内完成整改的,
2、被审单位应在审计整改通知书发出后15个工作日内整改完毕(节假日顺延,下同)并向审计部门提交审计整改情况报告;(二)对于需要较长时期进行整改的,被审单位应于审计整改通知书发出后15个工作日内先提交整改方案(含整改措施),并必须明确整改完成的具体时间和整改责任人,并按整改方案要求提交审计整改情况报告。第六条审计整改情况报告应包括但不限于审计建议或要求的采纳情况及采取的改进措施、对有关责任部门(责任人)的处理情况、尚未整改到位的原因等。第七条审计部门应至少每季度向审计委员会或董事会汇报一次审计整改情况。对于需要较长时期进行整改的,审计部门应向审计委员会或董事会汇报审计整改的阶段性成果。第三章整改进度
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