医疗保障基金专项治理工作自查报告.docx
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1、医疗保障基金专项治理工作自查报告根据州医疗保障20*年州医疗保险基金专项治理工作方案的通知文件精神,充分发挥医疗保障对定点医药机构的监控及约束作用,加大对欺诈骗保行为的打击力度,为进一步维护医保基金安全和参保人员权益。结合我县医疗监管工作实际,县医保局研究制定了20*年县医疗保障基金专项治理工作方案。并成立了以医保局局长为组长、相关股室负责人为组员的县医保基金专项治理工作领导小组。开展20*年医疗保障基金专项治理自查工作。现将我县自查情况报告如下:(一)内控建设:(1)设置内控机构和人员。20*年调整设置了内控机构,以李青松局长为组长的内部控制领导小组,下设办公室,由同志具体负责内控相关工作。
2、(2)建立健全内部风险管控制度。建立内部控制制度。按照工作要求,不断的完善县医疗保险内部控制制度,从医疗保险参保登记、缴费基数核定征缴、就医管理、医疗费用审核结算、基金财务管理、信息系统和业务档案管理七个方面实施控制,制定各项制度,使部门和岗位设置及职责分工符合业务流程和内部控制的基本要求。建立业务经办岗位制约机制,严格实行授权管理,设置初审与复核分离,业务与财务分离等岗位设置不相容。(3)建立基金运行分析制度。加强医保基金运行分析,及时掌握医保基金运行风险,科学制定防范措施,确保医保基金安全运行。(二)内审监督:(1)建立健全内部审计制度。为了做好医疗保障内审工作,进一步提高医疗保险管理水平
3、,确保医疗保险事业扎实推进,健康发展,根据中华共和国审计条例审计关于内部审计工作的规定以及国家和省、州医疗保险有关政策规定,结合实际,制定内审监督制度。(2)定期开展内部审计工作:医保局设立内部审计小组(即内部控制领导小组),对基金运行进行审计监督。内审小组原则上每年开展一次内部审计。(三)稽核检查:(1)建立稽核检查流程。结合医疗保障基金专项治理工作制定了县定点医药机构稽核检查工作方案完善了定点医药机构的稽核检查流程。在对定点医药机构的稽核检查过程中,按照县定点医药机构稽核检查工作方案及医疗保障基金专项治理的工作要求开展对定点医药机构的稽核检查工作。(2)合理、合规、合法执行稽核检查流程。在
4、20*年20*年医疗保障基金专项治理过程中,按照文件要求对我县19家定点医疗机构、14家定点零售药店进行了合理、合规、合法执行稽核检查。确保稽核检查结果能经得起查验。(3)违规处理是否按规定完结。按照州定点医疗机构服务协议相关要求,对涉及违规的定点医药机构按照协议管理要求进行了相应的处理处罚。并在规定时间内在“省异地医疗保险智能监控”平台进行登记,按照相关规定处理完结。(4)违规本金、违约金的规定是否按规定执行。在执行协议的同时,对违规的定点医药机构下达扣款通知书,同时要求定点医药机构将违规金额及处罚金上缴医疗保障基金。20*年定点医药机构违规上缴金额8.67万元。20*年定点医药机构违规上缴
5、金额7.49万元,年度考核违约金缴纳5.67万元。(四)履约检查:(1)对定点医疗机构履约情况是否进行全面检查。20*年以来,对县内19家定点医疗机构以“全覆盖”方式进行了检查,履约检查率100%。(2)对定点零售药店履约情况是否进行全面检查。20*年以来,对县内13家定点医疗机构以“全覆盖”方式进行了检查(其中1家是20*年新纳入定点零售药店),履约检查率100%O(五)医保待遇:(1)待遇认定是否流程严谨、合理、便捷。本着相互制约和监督的原则,严格医疗保险政策行使职权,遵守内部工作流程。按照医疗费用支付业务管理权限,分项目审核支付的原则,分别设立门诊特殊疾病、住院基本医疗、特殊人群医疗补助
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