大学高校科研经费报销细则.docx
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1、大学高校科研经费报销细则根据大学纵向科研项目经费管理办法、大学横向科研项目经费管理办法、大学科研经费间接费管理办法以及相关财务规定,结合学校科研经费财务报销实际,制定本细则。一、科研经费日常报销要求(一)票据要求1.项目负责人必须提供真实、有效、合法的票据,报销前应通过税务发票查询网站查验发票真伪。票据须加盖发票专用章或财务专用章;付款单位名称应为“大学”;发票应包含开票日期、货物或应税劳务、服务名称、数量、单价、大小写金额等内容,大小写金额须一致,购货较多无法一一填写的,须附货物清单;开具的发票一年内报销有效;不得擅自添加、涂改、挖补票据,不得随意开具税务代开发票,不得报销与科研业务无关的票
2、据。2 .需分类整理的票据应按规定粘贴整齐,粘贴单上须注明附件张数、金额,并签字确认。3 .确因邮寄等原因遗失的票据,应提供经学院院长或主管科研的副院长审批的票据遗失书面证明,以及经计财处处长审批的加盖发票专用章或财务专用章的存根联复印件,方可报销。4 .对于野外考察、数据采集、问卷调查等科研活动中确实无法取得发票的,由项目负责人提交经学院院长或主管科研的副院长审核的情况说明,可按实际发生额予以报销。5 .持打印的电子发票报销时须在右上角注明“此发票仅报销一次,不重复报销”,签名并写明日期,同时提供付款凭证、消费小票或其他唯一性辅助凭证;原则上仅报销三个月以内的电子发票。(一)报销要求科研经费
3、的报销应按照经费预算执行,实行网上预约报账,所报销的发票及网上预约报销单由项目负责人及经办人签字确认,并按大学经费审批权限审批。1.设备费:科研经费购买设备须依照政府采购、固定资产报增程序办理(横向工程类项目除外)。2 .数据采集费:项目负责人应根据科研经费管理办法在经费预算范围内报销相关支出。3 .材料费:报销的打印纸、文件袋等材料原则上应从专业文化用品店购置;劳保用品(户外衣服、鞋子、背包、眼镜、帐篷等)仅限于确需开展野外活动的项目适量购置。采购大额材料报销时须附科研处盖章的购销合同。4 .测试化验加工费:报销时应出具对方单位开具的发票,不得报销个人税务代开发票,发生大额测试化验加工支出时
4、须附科研处盖章的合同。5 .差旅费、会议费、国际合作与交流费:原则上应经济业务完整,一趟出差、调研、参加会议、出国的所有票据一起报销,不得拆分多次报销,报销时须携带相关票据、补助单、网上预约报账单等。(1)有正式会议通知的,报销时须携带会议通知。(2)无正式会议通知的,报销时须携带由学院院长或主管科研的副院长审批的调研申请,申请内容须包含起始时间、地点、调研事由、人数等。(3)项目负责人自办会议的,报销时须携带由学院院长或主管科研的副院长审核、科研处审批的书面申请及会议预算。(4)邀请国外专家来访费用,报销时须附经学院院长或主管科研的副院长审批的邀请函(邀请函中注明经费预算)和机票(或电子行程
5、单)。(5)出国经费报销时须附学校正式文件。(6)调研需租车的,报销时须附租车协议、发票、收条、身份证及银行卡号。(7)住宿票据缺失或只有单程车票的,应写明原因,可据此核算补助。(8)出差、调研、参加会议伙食和交通补助包干使用,按出差自然(日历)天数计算。伙食补助发放标准:西藏、青海、为120元/人/天,其余地区均为100元/人/天。交通补助不分地区,标准为80元/人/天。自带车或租车的出差、调研,伙食补助按以上标准核算,但无交通补助。参加会议时,如举办方承担伙食费用,不发放会议期间的伙食补助费。出差、调研补助单可在计财处主页“下载专栏”下载,应按照格式要求填写。(9)出差、参会乘坐交通工具和
6、住宿费原则上按照学校差旅费标准执行。对于承担国家级项目、省部级重大重点项目的二级以上(含二级)教授,机票票价不超过经济舱全价,可自主选择舱位。6 .出版/文献/信息传播/知识产权事务费:打字复印、审稿费、版面费、出版费、图书资料费、查新检索费、邮寄费、通信(讯)费、专利技术费、著作权登记费等均可在此科目中列支。(1)经济业务为版面费、审稿费,而票据内容为“版面费、审稿费、发表费”以外字样的发票,须提供录稿通知。(2)国家社会科学基金项目在项目研究过程中发生的打印费、印刷费及阶段性成果出版费,可在“印刷出版费”科目中列支。除“后期资助项目、中华学术外译项目”外,其他国家社科基金项目的最终成果出版
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