大学财务报销管理办法.docx
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1、大学财务报销管理办法为严肃财经纪律,加强财务管理,进一步规范财务报销和会计核算工作,现结合*学院内部控制规范实施工作方案有关工作要求和学院工作实际,制定本办法。一、报销要求:1、因工作需要,经办人办理有关经济活动取得有效发票后,应在发票背面简要说明支出事由,注上“经办人”字样并签名。经办人是经济活动的第一责任人。2、经办人办理报销手续时,须先将发票进行分类并填制差旅费报销单或报销封面。经办人填制差旅费报销单“出差事由”为参加会议、培训、各类比赛的,应将经院领导签字批准的会议、培训方面的通知或文件附后;经办人填制差旅费报销单报销栏目时,应将车票、船票、飞机票等发票归为一类,汇总金额填列在差旅费报
2、销单“车船费”一栏中;住宿费填列在差旅费报销单“住宿费”一栏中;如同时涉及交纳会议费、培训费、会务费或会费等,可在差旅费报销单“住宿费”一栏后的空白处,自行注明费用名称,并填写金额(单独交纳会议费、培训费、会务费或会费的,填制报销封面,并附经院领导签字批准的应交纳会议费、培训费、会务费或会费的通知或文件);经办人报销差旅费均需附经过批准的出差审批单红联。公务接待一事一结,报销时应附发票、菜单、签单、公函和经过批准的公务用餐呈批单。购买办公用小物品的直接填制报销封面。H常维修维护直接填制报销封面,其他各种维修性支出填制报销封面,并附各种维修记录和审核验收意见。政府采购项目和符合*学院招标采购管理
3、办法的项目,填制报销封面时,还应附经过批准的采购报告、集中采购或分散采购的申请、中标通知书、验收报告、合同和入库单;政府采购项目的供货方要按照合同总价款开具发票,部门负责人在签署意见时,要签署扣除质保金的意见;质保到期,部门要对政府采购项目再次进行质量论证,符合条件的,要求供货方提供其财务部门开具的收款收据,原则上安排本部门原经办人员将其作为报销凭证并填制报销封面。其他事项均应填制报销封面。3、经办人将有效票据及相关附件粘贴在差旅费报销单或报销封面的正面左上角的背面。不同单位开具的发票不能共用一张报销封面,按规定使用公务卡结算的除外。二、经办人员报销流程:1、根据内部牵制制度的规定,报销单据的
4、背面须有证明人签名,并注明“证明人”字样,以利于进一步强化经济责任。凡签订合同的经济业务,经办人必须确保合同的签订方与发票的开具方完全一致。2、经办人将需报销的材料递交部门负责人签署审核意见。部门负责人须对有关经济内容的真实性、合理性进行审核,并对本部门开展的经济业务加强监管。3、经办人将部门负责人签批的报销凭证,递交部门财务经办员。三、财务经办员报销流程:1、财务经办员对受理的报销凭证,进行初步审核后受理,按学院下达的部门预算分类、归集、填制部门年度经费支出明细账,并妥善保管原始报销凭证。为减轻广大教职工的工作量,财务经办员不能要求经办人员办理后续事项的报销手续,也不能允许外单位人员办理后续
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