财务支付合规制度.docx
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1、财务支付规范财务部1 .目的为了加强对成本费用的管理,节省开支,提高企业的经济效益,根据中华人民共和国企业法、会计法和企业章程的有关规定,结合集团企业的实际状况及行业特点,制定本规范。2 .合用范围本规范包括工程直接费支出、备用金借款、固定资产采购支出、工程间接费用支出、企业管理费用支出、财务费用支出等有关操作阐明,该规范合用于集团企业各部门及下属子企业。财务部负责制定本规范、修订和补充未尽事项,并负有解释权。3,术语和缩略语2.1 本规范所指“以内”均含木数,“以上”均不包括本数。3.2本规范中部门负责人指部门第一负责人。3. 3本规范中支付审批权限指经复核完毕后的最终审批人,复核流程见详细
2、支付流程。4.工程直接费支付的流程、职责、审批权限及规定4. 1工程直接费支付的流程:业务经办人一一项目部门负责人(复核)一一项目财务负责人、财务副总(总监)(审核)一一审批人(同意)一一出纳(付款)。(详见流程图)4. 2工程宜接费支付的职责S业务经办人行使经办人的职责,对每笔支出签名确认,并对对应原始凭证的真实性、合法性、完整性、精确性负责。4. 2.2项目各部门负责人行使复核人的职责,对管辖内审批的经济事项的真实性、合法性、合理性、必要性承担管理及审批责任。1.1.1 2.3项目财务部负责人、财务副总(总监)对经办人提供报销凭证日勺合法性、真实性、完整性和精确性进行再次审核,并在审批权限
3、范围内进行审批。4.2.4 项目经理根据总经理的授权,负责统一管理本项目财务支出的审批事务,对对应环节上报的财务支出事项审批后交财务办理结算。4.2.5 总经理对其所在企业的经营管理工作负领导责任,并对工程直接费支付金额在50万元以上的款项行使审批职责。4. 2.6出纳行使付款人的职责,对所有支付凭证须最终审核其内容与金额与否与实际相符,票据与否合法、合规,收款单位的印章与否合法有效、领款人的签字与否相符,审核、审批手续与否完备,如有疑问必须先汇报财务负责人并得到确认后方能支付。4. 2.7对因工作地或长期出差(10天以上)原因不能履行审核审批责任的,应由审核审批负责人书面授权副职或有关负责人
4、对各经济事项进行审批,书面授权书应交财务部立案。4. 2.8当审核审批负责人短期出差在外,而事件比较紧急必须立即审批的,根据工作需要审核审批负责人可以临时短信、邮件授权副职或有关负责人对各经济事项进行审批,待出差回来后对报销或资金支付行为办理补签确认手续。4. 2.9审批人、审核人、付款人、经办人未按照本规定办理财务支出付款事务的,在分清责任H勺前提下,视情节严重状况承担经济损失的赔偿责任及其他有关责任。4. 3工程直接费支付的审批权限:1万元以上H勺劳务分包、材料采购、机械租赁等必须签订协议,10万元以上的协议签订必须报上级企业审批。款项支付必须按照协议执行,协议范围内单笔金额50万元如下的
5、款项支付由项目经理审批;50万元(含)以上的J由总经理(总经理授权人)审批;协议范围以外、或没按协议规定的付款无论金额均由总经理审批。4. 4工程直接费支付的规定:工程直接费支付是指与工程项目有关的人工费、材料费、机械租赁及其他直接费等的支付。4. 4.2工程直接费支付原则上规定对方提供对应一般税务发票。4.4.3办理工程直接费支付时,应根据对方出具的发票、协议,工程计价单等,由项目经办部门经办人签字,经项目部门领导复核、项目财务审核、项目经理审批后出纳方能付款。付款时规定收款单位与发票(或协议)上的单位名称一致。5.固定资产采购付款的规定:5.1 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营
6、管理而持有的使用寿命超过一种会计年度的!有形资产(一般指单价在2023元以上,含金额在2023元以上的基建、装修支出)。5.2 固定资产采购规定供应商开具-一般税务发票。5 .3固定资产采购或实行必须由使用部门事前填写固定资产用购单,并经总经理审批确认,只有通过同意购置日勺固定资产方可采购。6 .4办理固定资产款项支付时,应先到管理部门办理资产登记手续,由经办部门经办人填写用款申请单,并将协议、批复文献等凭证作为付款根据。5.低值易耗品采购付款的规定:5.1 低值易耗品是指不能作为固定资产(一般指单价在2023元以内的物品)的多种用品物品,如工具、管理用品、玻璃器皿、包装容器、电脑配件等。5.
7、2 低值易耗品采购规定供应商开具一般税务发票。5.3 低值易耗品采购由需求部门根据费用控制限额提出书面申请,办公用低值易耗品原则上由企业有关部门统一采购,生产性低值易耗品原则上由项目物资部统一采购。5. 4办理低值易耗品款项支付时,由经办部门经办人填写用款申请单,并办理验收入库手续并登记后再提交财务部审核。6. 5对于批量采购的低值易耗品,原则上应与供应商签订采购协议。附:货款支付的流程图工程款项支付(包括银行、现金支付)流程图出纳办理结算J7. 备用金借款的流程、职责、审批权限及规定7.1 备用金借款的流程:业务经办人一部门负责人及分管副总、总裁(总经理)直管的部门负责人(复核)一财务负责人
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