研发管理控制程序.docx
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1、研发管理控制程序文件编号:XX-XX-XX-XX版本状态:A/0编制:批准:生效日期:2022年1月10日XXX集团有限公司文件文件编号:XX-XX-XX-XX版本状态:A/0研发管理控制程序修订页历史制/修订纪要制/修订时间制/修订摘要制/修订人核准者版本备注本次制/修订说明编制/修订原因说明:原章节号现章节号修订(内容)分发部门:GMMDIDMKADCSERDPCQPPMCEDSD-COEMdPDFDHRXXX集团有限公司文件文件编号:XX-XX-XX-XX版本状态:A/0研发管理控制程序签批页签名/日期制修订人:制修订部门审核:ISO事务所审核意见:相关部门会签:1.研发部:7.人力资源
2、部:2.技术部:8.营销事业部:3.品质部:9.海外事业部:4.生产部:IoQEM事业部:5.PMC部:11.采购部:6.仓务部:12.财务部:审批意见:XXX集团有限公司文件文件编号:XX-XX-XX-XX版本状态:A/0研发管理控制程序1、目的:对设计和开发全过程进行控制,以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求。2、范围:本程序规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。本程序适用本公司各类产品设计的全过程,包括产品的重大技术改进。3、职责:3.1 总经理负责批准设计项目,副总组织协调设计和开发全过程的工作。3.2 研发部负责设计和开发计划书、设计输出
3、文件、评审验证报告等的编制、样品的制作及整个设计工作的实施。3.3 销售部负责提供市场调研报告,提出对新产品的设想与技术要求,并负责新产品的试用安排与跟踪反馈。3.4 采购部负责样材及联络设计公司设计包装版面。3.5 生产部负责批量试制(试产)与安排生产。3.6 品质部负责产品鉴定报告的编制,样品及试制产品的检测。3.7 相关部门负责各自范围内的配合工作。4、工作程序:4.1 设计和开发的工作流程见附图。4.2 设计、开发的策划和输入4.2.1 立项的依据、设计和开发的项目来源于以下方面:4.2.1.1 与顾客签订的特殊合同或技术协议。XXX集团有限公司文件文件编号:XX-XX-XX-XX版本
4、状态:A/0研发管理控制程序4.2.2 研发部根据以上立项依据,组织编制设计和开发计划书,计划书应包括以下内容:4.2.2.1 设计输入、设计输出初稿、设计评审、样品制作、设计验证、设计确认等各阶段的划分和主要工作内容;1.1.1 .2各阶段的人员职责分工、进度要求、信息传递和联络方式;42.2.3 需要增加或调整的资源(如仪器、设备、人员等)。42.2.4 4产品功能、主要技术参数和性能指标及主要工模具的要求等;42.2.5 适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊需求等;42.2.6 6以前类似设计的有关要求,及设计开发所必须的其它要求,如环境、安全、寿命、经济性等要求。1.1.3 每个设计项
5、目均指定具有合适资格的设计人员作为项目负责人,负责设计项目各项工作的开展。1.1.4 由研发部组织相关部门对设计和开发计划书进行评审(保存评审记录),对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。经技检副总审批后,作为正式文件予以实施,设计和开发计划书将根据设计进展的变化作出修改。4.3 设计输出4.3.1 各组设计人员根据设计和开发计划书的要求开展各项设计工作,编制相应的设计初稿,包括指导采购、生产、检验等活动的图稿和文件,如产品外形与结构图及产品的技术标准、检验规范、加工工艺等。4.3.2 输出设计文件由研发部经理审,副总经理批准核后,加盖“新产品”印章并注明有效期后发给相关部门。4.3.
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