工装设备公司档案管理制度及流程.docx
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1、工装设备公司档案管理制度及流程一、目的加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围1、公司内部经营形成的各种资料。2、外部政府机关、行业部门形成的与公司经营或行业有关的公文、通知、批复等资料。三、术语和定义1、 档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。2、 档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责K行政部
2、:1 )负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理;2 )建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况;3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料;4)负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作;5)提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通;6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。2、 其他各部门相关人员:1 )负责在H作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政部;2)向行政部移交合同或文件资料原件或复印件;3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、
3、归档;4)财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料;3、 各部门档案主管人员1 )负责部门档案的管理。4、 各部门负责人1 )批准对自己部门资料或合同复印件的处置;2)负责对本部门档案管理的监督检查。5、 各公司总监/副总1 )负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序1、 档案资料的收集1)各部门相关人员负责对本部门日常H作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制部门文件(合同)管理记录目录。2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制移交目录,每季度向行政部移交。a)归档范围及移交时间:每季度结束后次月10日前。b)档案资料的标识行政部及各部门对各
4、自保管的档案资料编号,编号规则见公司档案管理规定。c)档案资料的日常管理:(1) 电子类合同或其他需要保管的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存;(2)文件、合同资料要登记详细信息,并编制文件(合同)管理记录目录,以便检索利用;(3)文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在文件/档案柜中。d)档案借阅借阅档案要履行借阅手续,填写借阅审批单。借阅档案原件只限在公司内,不能带出;确因工作需要将档案带出公司的必须经部门主管、副总经理和行政部批准,且只带复印机,不带原件;档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还
5、时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级;借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续;借档人必须爱护档案,严禁擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏行为,如发现一次罚款200-2000不等的罚款元。情节严重者,按档案法和保密法给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。非本公司职H或单位需查阅档案时,必须持单位介绍信或本人身份证复印件,经本公司高管领导批准后,方能在阅览室阅览,不可将档案带出档案室。e)档案销毁对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报部门经理和部门分管副总鉴定,最后报总经
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