湖南物业公司大厦物业财务报销管理办法.docx
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1、湖南物业公司大厦物业财务报销管理办法-.管理原则按照省局对公司年度财务核算要求,保障公司管理和运行服务工作正常开展,公司的费用开支由总经理负责审批。二.报销程序1 .各部门零星开支,凭发票填写费用报销单,经部门分管副总签字后,由公司总经理审批同意,交财务报销。2 .员工的工资、奖金、福利支出等,由行政部编制发放明细单或填制付款凭证,经分管副总审核签字,由总经理审批同意交财务报销。3 .设备设施添置费报销时,应附质量合格证、检测报告物品入库单等相关资料,经使用部门分管副总(总经理助理)审核签字,由总经理审批同意交财务报销。4 .维保费用报销时,须附管理部门确认的质量验收报告等相关资料,经部门分管
2、副总(总经理助理)审核签字,由总经理审批同意交财务报销。5,外墙清洗费用报销时,须附管理部门确认的质检报告等相关资料,经部门分管副总(总经理助理)审核签字,由总经理审批同意交财务报销。6 .业务宣传费须事前提出申请,报总经理审批同意后,凭发票报销。7 .外购物品原则上应使用支票转帐支付,报销凭据应是国家规定的正式发票。三,借款审批程序借款人应填写借款单,经分管副总签字,由总经理批准,借款应在当月内按报销程序及时到财务报销。四.银行支票的借用1 .领用转帐支票应到财务领取借款单,填写姓名、部门、事由、申领金额,分管副总签字报总经理审核同意后到财务办理领用支票手续。2 .领用支票后应及时办理核销手续,经办人必须在当月内到财务报销。五.报销时间规定每月的10日、25日为统一的财务报销时间,(特殊情况例外),遇节假日顺延。
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