风险分级管控管理制度.docx
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1、风险分级管控管理制度1 .目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,做好风险辨识与评价,实施风险分级管控,从源头上管控分险,减少和消除隐患,有效防范各类事故。2 .适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。3 .职责3.1 风险辨识与评价1.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。1.2 风险辨识:1.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识,必须全员参与。1.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单,并进行风险辨识与评价。1.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组,负责审核各部门的风险辨识结果,并选择风险管控点位,明确管控措施。1.3 各级管
2、控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检,并如实记录点检情况。4 .程序4.1 风险辨识与评价4.1.1 分险辨识评价方法。选用LEC评价法,根据危险(有害)因素风险的大小和管理需要,通过定性和定量分析,从高到低划分为四级:一级(红色,D值320以上),重大风险;二级(橙色,D值320-160),较大风险;三级(黄色,D值159-70),一般风险;四级(蓝色,D值70以下),低风险。4.1.2 辨识评价范围。应覆盖所辖区域和生产的全过程,包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。4.1.3 风险管控措施。分险管控措施应包括工程技术措施、
3、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。4.1.4 班组辨识。分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价,必须各岗位人员全员参与。各岗位辨识完成后,班组应组织全体会议,对辨识情况进行讨论与补充。4.1.5 部门审核。班组辨识完成后,提交部门审核,部门应对材料进行审核,对审核不通过的材料,应退后班组补充辨识,直到通过为止。审核通过后,部门应对辨识材料进行汇总,并将电子版材料报安环部。4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识,制订公司重点设备、重点工艺清单,分工进行辨识。4.1.7 公司审核。安全环保部牵头组织审核小组,审核由工程技术部、总工办等部门人员组成,具体职责为:对各部门辨识材料
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