XX医药上市企业销售管理管控手册.docx
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1、销售管理管控管控手册目录一、区域销售管理管控管控制度二、合同合约合约管理管控管控制度三、发货管理管控管控制度四、发票管理管控管控制度五、应收帐款管理管控管控制度六、业务人员建帐、对帐管理管控管控制度七、换、退货管理管控管控制度八、客户档案管理管控管控制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理管控管控制度十六、业务交接管理管控管控制度一、区域销售管理管控管控制度1 .严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。2 .公司发货实行批号管理管控管控,物流管
2、理管控管控部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别。3 .严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售。一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。4 .加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格。5 .做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚。二、合同合约合约管理管控管控制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易
3、方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定代理合同合约合约,并促进合同合约合约的执行过程符合规范要求。1) .在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的代理合同合约合约,以此作为公司销售相关相关计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订购销合同合约合约。2) .回款期限折让以整笔合同合约合约执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同合约合约,以防止部分结款时无法兑现折让。3)、与客户签订合同合约合约必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。4)、与客户签订合同合约合约时,须详细填写产品品名、
4、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,合适的合适的内容完整无漏项,字迹工整、清晰。5)、销售部门主管严把合同合约合约审批关,对所签合同合约合约要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。6)、根据合同合约合约上注明的交货日期安排发货,无合同合约合约不得发货。7)、销售部门建立合同合约合约台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同合约合约金额、执行情况等,以备查询。8)、购销合同合约合约应每月整理、装订成册,存档备案。三、发货管理管控管控制度根据代理合同合约合约约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。、尽可能实行公司总部直接
5、向经销商(或代理商)发货。、发货的依据是购销合同合约合约、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同合约合约或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。、发货审批权限:发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续。详见附件:发货管理管控管控流程。、发货必须坚持先批号先出库的原则。、对有气温限制的货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下。、资信限额的确定.根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。.资信限额按以下原则严格控制:调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款相关相关计划或上年回款总额的I5%
6、o医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款相关相关计划或上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批。.由于客户经营、回款发生变化,如果需要临时调整资信限额,须填报客户超资信发货申请表,由主管总经理批准后执行附件:发货管理管控管控流程发货管理管控管控流程四、发票管理管控管控制度D、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。2)、销售发票由专人负责依据有关销售合同合约合约、发货通知单及发票管理管控管控法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3)、销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。4)、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能
7、马上付款,须让其财务部门开具发票收到条(签字盖章),以备核查。5)、对违反规定或因管理管控管控不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。6)、其它未尽事宜按照集团公司发票和收据管理管控管控制度有关规定执行。五、应收帐款管理管控管控制度1)、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发现问题及时处理。2)、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对超出三个月的应收款,应尽快组织清收;
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