××房地产开发有限公司财务收支预算管理执行办法.docx
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1、义房地产开发有限公司财务收支预算管理执行办法一、总则1.I为了加强公司财务收支预算管理,规范财务收支行为,提高资金使用效率,确保公司经营目标的实现,根据预算法、会计法及国家有关法律法规,结合公司实际情况,制定本办法。(1)合法性原则:财务收支预算管理必须符合国家法律法规和公司内部管理制度。(2)全面性原则:财务收支预算管理应涵盖公司所有业务板块、部门和员工。(3)真实性原则:财务收支预算应真实反映公司经营状况,确保预算数据的准确性。(4)效益性原则:财务收支预算管理应注重投入产出比,提高资金使用效益。(5)动态调整原则:财务收支预算应根据公司经营环境和市场变化进行适时调整。二、组织机构与职责2
2、2财务部:财务部是公司财务收支预算管理的执行部门,负责编制、汇总、分析、监督和考核财务收支预算。财务部设预算管理岗,负责具体实施财务收支预算管理工作。2.3各业务板块、部门:各业务板块、部门负责本板块、部门财务收支预算的编制、执行、分析、调整等工作,并配合财务部做好公司财务收支预算管理工作。三、预算编制与审批(1)各业务板块、部门根据公司经营目标和市场情况,编制本板块、部门财务收支预算。(2)财务部汇总各业务板块、部门财务收支预算,编制公司财务收支预算草案。(3)财务部组织相关部门对财务收支预算草案进行审核、分析,提出修改意见。(4)财务部根据审核、分析结果,修改完善财务收支预算草案,形成公司
3、财务收支预算报告。3. 2预算审批:公司财务收支预算报告经领导小组审议通过后,报公司董事会审批。审批通过后,财务部负责将财务收支预算分解到各业务板块、部门,并监督执行。四、预算执行与监控3.1 预算执行:各业务板块、部门应严格按照财务收支预算执行,确保预算目标的实现。4. 2预算监控:财务部负责对公司财务收支预算执行情况进行监控,分析预算执行差异,提出改进措施。各业务板块、部门应配合财务部做好预算监控工作。5. 3预算调整:在预算执行过程中,如遇到重大事项或市场变化,导致预算编制基础不成立,或预算执行结果可能产生重大偏差,财务部可根据实际情况提出预算调整方案,经领导小组审议通过后,报公司董事会
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