教务处研究生院资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南.docx
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1、教务处.研究生院.资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外,发生的费用均不得以现金支付,应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式,报销时附相关支付记录(POS单或者网银支付记录截图)。4、原则上只报销本年开具的票据,上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕O5、发票的抬头必须是学校的全称,即“西南交通大学”。抬头为“个人”的发票不予报销。6、连号发票视同为同一张发票,按累计总额进行财务
2、报账。7、持电子发票报销时,须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次,不再重复报销”,并由经费负责人签字,方可报销。8、对于金额在500元以上、1000元以下,且使用期限在一年以上的办公用品或材料等,如“移动硬盘”等,应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”o金额在IOOO元以上的设备,如电脑、软件、系统平台等,应在资产与实验室管理处的资产系统申报增固定资产。未报增的,经办人需完善手续。9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。10、不按流程报销,绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为,财务处拒绝受理。三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报
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