采购部管理作业指导书及考核细则.docx
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1、采购部管理作业指导书及考核细则采购部管理制度一总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二目的作用1.可作为采购部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、可作为部门人员工作中相互监督与协作配合的依据。三采购部人员职责管理制度1.热爱本职工作,勤于学习业务知识,了解新产品,注意市场信息的积累。2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3、编制采购计划。负责根据生产、行政、总部及等各部门物品需求
2、计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证生产过程中的物资供应。4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、设备、配件、办公用品等的采购供应工作。5、负责供应商的开发、管理及维护工作。6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7、大型材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。8、积极了解原辅材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10、加强原辅材料物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。11、做到每周一小结,每
3、月一总结,每年一审核。物资采购管理制度细则1.物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。(3)采购的物资质量应符合国家标准,行业标准或双方签定的合同标准。(4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。(5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进。2、物资采购计划的编制、审批(1)各车间日常物资需要在每月28号前编制出下月采购计划,经审核批准后,可进行采购,物资进仓时由仓库保管、采购员,采购负责人、库房负责人在入库单上签字
4、确认后才能入库。(2)生产部每周五向库房部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期,库房部审核库房存量后上交采购部进行采购。(3)仓库依照出库计划核对后产生缺少物资,由部门负责人报采购部(4)属于办公用品通讯器材,由各部门报行政审批后,转采购部。(5)各部门所需的物品,由各主管申请,经经理审批后转采购部。(6)因无采购计划而影响生产由生产部门负责,有计划而未及时进货的由采购部负责。(7)属追加计划,使用部门应在使用前根据物资采购周期提报追加计划。(紧急情况方可使用)3、备品备件及原材料的采购(1)采购部接到采购经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、
5、比价,按计划的急缓进行采购。(2)对长期使用的大宗原材料,可适当采用定期招标的办法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价采购,以达降低采购成本之目的。4、物资的入库验收及票据管理:(1)所有物资必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。(2)采购的物品到公司后,由仓库管理员开据送检单,检验合格则按手续入库,不合格者由采购员负责退回原供应商。(两天之内)(3)建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员逐栏填写清楚,品名、规格、型号、数量、进货日期、收货人。仓库和采购各一份。(4)采购的物品经验收准确无误后方可入库,票与实物不符的要通知采购
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