XX科技企业员工出差制度范文.docx
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1、员工出差管理管控程序修订记录广东同望科技XX管理管控体系文件员工出差管理管控制度序号程序文件修改状态修改时间修改合适的内容概要修改人批准人1修订2002/9/26出差预算由财务和总裁核准。李德敏潘璞2修订2002/11/五出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档李德敏潘璞3修订2003/5/22组织架构及岗位名称变更李德敏潘璞1.0目的为加强公司员工的出差管理管控,结合公司有关人事管理管控或出差费用管理管控的有关制度,制定本规定。2.0范围公司全体员工3. O参考文件出差报销管理管控程序4. O定义无5. O职责无6. O资历与培训无7. O工作流程8. 1出差申请7.1.1因岗位业务工作需要或
2、上级委派出差,员工需以书面或电子邮件的形式填写出差申请表。申报合适的内容:出差事由、具体相关项目、相关计划出差时间、行程路线安排、工作合适的内容及费用预算方面,明确出差任务。7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写出差申请表中的费用预算栏。7.2出差申报、审批和备案7.2.1总部人员:7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核,财务部核准预算部分,总裁审批;7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分,报总裁审批;7.2.1.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各总监核查,财务部核准预算部分,总裁审批;7.2.2分支机构人员:7.2.2.1分公司经理出差无论预算金额多少,或是发生
3、否借款,均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监,并对分公司经理的出差申请表存档7.2.2.2各分支机构员工出差,属分公司经理直接管理管控的员工(含销售组组长、行政及财务人员)出差报分公司经理审批(审批的权限控制在月度预算范围);办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案;属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送。7. 3出差前准备7.3. 1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见出差报销管理
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