其他注册会计师配合主审注册会计师工作的确认函.docx
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1、索引号:其他注册会计师配合主审注册会计师工作的确认函会计师事务所:我们接受委托,对ABC集团公司所属子公司XYZ公司20X1年12月31日的资产负债表,20X1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计。XYZ公司是ABC集团公司的一个重要组成部分,XYZ公司财务信息包含在ABC集团公司的合并财务报表中,且贵所承担了对ABC集团公司的审计工作。我们已经收到贵所20X2年X月X日发出的商请配合函。我们确认:1、我们将遵照商请配合函的要求进行审计或:我们提醒贵所,由于下列原因(具体原因)我们不能满足以下要求(列明商请配合函的具体条款)。2、这些要求是清晰的,我们理解这些要求或
2、:我们希望贵所能对下列要求予以细化(列明商请配合函的具体条款)。3、我们将按贵所的要求提供相关的审计工作底稿。我们认可如下事项:1、XYZ公司的财务信息包含在ABC集团公司的合并财务报表中。2、贵所可以参加我们对XYZ公司截至20X1年12月31日财务信息实施的审计工作。3、贵所可以对我们的审计工作进行评价,如果认为合适,可以在对ABC集团公司合并财务报表的审计过程中利用我们的工作。我们声明:1、我们将按照中国注册会计师审计准则第1121号历史财务信息审计的质量控制和会计师事务所质量控制准则第5101号业务质量控制实施质量控制。2、我们将遵守职业道德规范,对ABC集团公司和XYZ公司保持独立,并遵循相关法律、法规的要求。3、我们充分知晓中国注册会计师审计准则,并将在审计过程中遵循上述准则。4、我们充分知晓企业会计准则和XX会计制度,并将按这一标准判断财务报表的合法性和公允性。在对XYZ公司财务报表实施审计工作过程中,如果上述方面出现任何变化,我们都将及时通知贵所。XX会计师事务所(盖章)中国注册会计师:XXX(签名并盖章)二C)X二年X月X日
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