青竹湖街道2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、青竹湖街道2018年度部门整体支出绩效评价报告一、整体支出概况按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年青竹湖街道整体支出436.7万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出436.7万元。其中:一般行政管理事务专项经费220.35万元、计生专项事务经费22.3万、综治维稳事务专项经费48.32万、社会保障专项事务经费47.72万、医疗卫生专项事务经费25.5万、城市管理专项事务经费72.5万,全部实行项目支出绩效目标管理。我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在区门户网站上的2018年度部门预算公开表中公开了整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表,我街道预
2、算绩效目标管理合理,没有发现违规行为。二、部门(单位)整体支出管理及使用情况我街道2018年专项支出年初预算为836.29万元,其中街道预算436.7万元,本年度项目支出实际支出6351.49万元,具体如下:(1)城市管理事务包含城管爱卫工作、城管中队工作、蓝天保卫工作、其他城市管理工作、食品安全工作。年初预算为320.5万元,其中街道预算80.5万元,上级专项拨款240万元,本年度实际支出776.91万元。(2)公共服务事务包含文体工作、卫计办相关工作、其他社会保障工作、社会事务办工作。年初预算为87.52万元,其中街道预算87.52万元,本年度实际支出1228.76万元。(3)经济发展事务
3、包含经济办和财政所工作。年初预算为29万元,其中街道预算29万元,本年度实际支出26.96万元。(4)农水事务包含农水办工作。年初预算为19万元,其中街道预算19万元,本年度实际支出131.66万元。(5)社会管理事务包含基层党建工作、规划建设工作,纪检、人大、政协、宣传、文明创建工作、物业工作、安全生产工作、综治办工作、党政工作、其他社会发展事务和其他社会维稳工作。年初预算为163.8万元,其中街道预算163.8万元,本年度实际支出1382.59万元。(6)其他事务年初预算为216.47万元,其中预备费4.87万元,非税返还159.6万元,工程建设项目37万元,政府采购15万元。本年度实际支
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