在2024年全市“纪巡审”联席会议上的交流发言.docx
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在2024年全市“纪巡审”联席会议上的交流发言.docx
在2024年全市“纪巡审”联席会议上的交流发言尊敬的各位领导,同志们:近年来,*县以提升监督效能为H标,深化纪检监察、巡察、审计三方联动,创新信息互享共促、线索双向移送、问题联动整改等机制,推动各类监资全程融公、优势互补,有效凝聚监督合力,提升监督质效。现将有关工作进展情况汇报如下:一、健全任务共推机制,实现物同“常态化”.是制度驱动.出台*县“纪巡审”工作协同实施办法和实施细则,建立多层次沟通联系机制、贯通协作机制、监督成果综合运用机制、贪任追究机制等1项协同机制,优化三方协同工作流程,为“三类监音”有效衔接提供强力支掠,实现从单项监督“独角戏”到多元监督“大合唱”根本转变.二是上下联动。将“强化纪巡审协同,推进一体化监督”列为全县地点改革任务之首,由县委主要领导牵头包保、县纪委书记全程推动,按照“一年积极探索、两年全面规范、三年推动深化”的实施路径,县委改革办统筹调度,纪委监委、巡察办、审计局具体落实,明确时间节点,扎实有序推进.-:是有序推动“组建副科事业单位“纪巡审协同服务中心”,定期召开联席会议,统筹推进“纪巡审”协同监督,深入开展力量配置、资料调取、监督协同、线索移送、督导检查等工作,实现贯通协作规范化、常态化。二、健全信息共享机制,实现联动“无缝隙”是计划共商,年初开“纪巡审”联商会议,协商年度巡察、审计计划,确定巡审对纵、工作内容:纪委、巡察、审计统筹制定“纪巡审”协同联动方案,精准确定联动项目,做好人员搭配和时间安排.三年来,分别对教体系统、招投标领域、卫健医保系统开展“纪巡审”协同监督,其中,“教体系统政策落实及财政财务收支专项审计“项日,被审计署评为2023年全国审计机关优秀审计项目一等奖O二是资源共用。聚焦短板何翘,每年对一个系统(行业)开屣“纪巡审”协同监督,全面整合纪委、巡察、审计三家人员力量、信息资源,集中进驻被监督单位,开展联合监耨。如,招投标领域“纪巡审”协同项目,抽调纪委、巡察、审计人员混合编组,共用巡察报告、审计报告、疑点线索等信息资源,充分发挥纪委的办案优势、巡察的政治优势、审计的专业优势,有效提升监留质效,形成“三方协同”工作闭环。三是线索共处,对“纪巡审”协同项目,全部开通案件线索处置“绿色通道”,定期召开问题线索研判会议,安排纪委监委监察室、案管室、审理室主任列席,立足实际查找问也漏涧,梳理线索支掠点,严把线索质员关。如,教体系统“纪巡审”协同项目,共发现线索35件,全部向纪委监委进行移交。三、建立问题共治机制,实现整改“全闭环”.一是个性整改“拉清单”。严格落实“交办一盛改一反馈一审核一料号”制度,纪委、巡察、审计三方结合查找的问题,依照监督职能分别建立台账,动态记录整改进度,形成整改监管全闭环.如,召开全县招投标领域“纪巡审”协同整改培训会,纪委、巡察办、审计局就杳出的问邃开展“清单式”解读,推进整改工作深入开展,做到“问邃不推改,台账不销号”。二是共性整改“建制度”。对“纪巡审''协同发现的普遍性、典型性、顺向性问题,召开集中反馈会议,责令相关部门完善制度、健全机制,督促主管部门加强行业监笆,推动源头治理。如,召开全县教体系统“纪巡审”协同整改深化会,推动48家学校健全制度58项,整改率达到1001.,实现了“健全一项制度,整改一类问题”的目的。三是跟踪整改“促落实”。强化巡审整改“全周期”管理,定期开展整改“回头看”,及时通报问题整改情况:对于逾期未整改到位的,下发整改督办函,必要时开展整改约谈:对整改不力、敷衍应付、虚假整改的,由纪委监委依法依规处理。三年来,先后处巴整改不力、虚假擅改单位6个、责任人9名,其中党纪处分5人、诚勉2人、批评教育2人。汇报完毕,不当之处,请各位领导和同志们批评指正,谢谢大家!